您好, 就這樣寫分錄,剛才我想計入管理費用,想想還是營業(yè)外支出合適
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預繳時: 借:應交稅費—預繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務收入 月末: 借:應交稅費—未交增值稅 6 應交稅費—簡易計稅 5 貸:應交稅費—預繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎?還是預繳也是: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
老師你好,我們是一般納稅人,適用的是簡易計稅。賬上收入處理借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費ˉ簡易計稅。是這樣做嗎?月末簡易計稅的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)不
老師你好,公司是一般納稅人,報稅有6個月增值稅0申報?,F(xiàn)在稅局表示讓交幾塊錢增值稅,說在簡易計稅填寫。公司主營業(yè)務收入為安裝費和咨詢服務費。我想咨詢下增值稅申報表是一般計稅還是簡易計稅呢
老師你好,公司一直是0申報,稅局要調(diào)整信用等級讓我們交點稅(簡易計稅)簡易計稅其實不是公司真實的業(yè)務。那計提做賬的話是借 營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅嗎
老師你好,公司一直是0申報,稅局要調(diào)整信用等級讓我們交點稅(簡易計稅)簡易計稅其實不是公司真實的業(yè)務。那計提做賬的話是借 營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,