1.試駕車購(gòu)進(jìn)時(shí)走固定資產(chǎn)科目:借:固定資產(chǎn)管理費(fèi)用--車輛購(gòu)置稅管理費(fèi)用--車船稅管理費(fèi)用--保險(xiǎn)貸:銀行存款 2.每年對(duì)試駕車進(jìn)行折舊處理。 3.兩年后售出試駕車:借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)--試駕車 4.銷售舊車時(shí)發(fā)生費(fèi)用:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交稅金) 5.收到車款:借:銀行存款貸:固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6.繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交稅金)貸:銀行存款

張老師,4s店購(gòu)入試駕車的分錄要怎么做。它是廠家先開了專票給我們,然后我們自己給自己開了機(jī)動(dòng)車發(fā)票。
老師,我們是4S店,我們出售了自己的試駕車應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是4s店,廠家給的試駕車補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理
老師,我們是4s店,試乘試駕車怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4s店,自己的試乘試駕車自費(fèi)保養(yǎng)怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


老師,這樣固定資產(chǎn)清理的借貸不是不平了嗎?為什么不走營(yíng)業(yè)外收入?沒看懂
固定資產(chǎn)清理賣出去的金額和你借方的金額一致嗎
老師,我打個(gè)比方,我現(xiàn)在試駕車當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)10萬(wàn),折舊2萬(wàn),銷售了9萬(wàn)
按照老師的固定資產(chǎn)清理科目就不平了,我沒理解。我的理解是借:折舊2萬(wàn),固定資產(chǎn)清理8萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)10萬(wàn)。借:銀行9萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)清理8萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入0.88,銷項(xiàng)稅0.12。不知道這樣對(duì)不?跟老師的有啥區(qū)別?我理解固定資產(chǎn)清理是應(yīng)該借貸平的
借固定資產(chǎn)清理8 借累計(jì)折舊2 貸固定資產(chǎn)10 借銀行9 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項(xiàng)9 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入
咱兩的是一樣的吧
就是這樣做的哦 你的也是對(duì)的
老師第一次的沒出現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入,為什么
因?yàn)槟銢]說有差額哦
老師你這回復(fù),正常你也要給我寫差額在那邊怎么處理吧
一般沒有寫有差額那就是默認(rèn)沒有差額哦
呵呵,老師,沒有差額基本不屬于正常
這種情況也有的哦 一般是快折舊完的時(shí)候