既然是抵減增值稅,就不用交了
如果增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有加計(jì)抵減的,是不是要先進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完了,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減金額
老師 繳納增值稅需要計(jì)提嗎還有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣需要分錄ma
增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)之后不需要繳納增值稅了,請(qǐng)問還需要繳納附加稅嗎?
該企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用繳稅的同時(shí),又有一筆業(yè)務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法需要繳納增值稅,那請(qǐng)問剩下的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅需要繳納的增值稅嗎?
老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減稅額是抵扣的增值嗎
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費(fèi)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師:我問一下給學(xué)校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)還是記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-洗車成本
老師,我公司是勞務(wù)公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計(jì)提了60萬到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費(fèi)和設(shè)備之類的費(fèi)用,沒有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計(jì)入25年的成本費(fèi)用嗎
老師,報(bào)銷開員工個(gè)人名字的電話費(fèi)發(fā)票,是計(jì)入福利費(fèi)還是別的科目?
老師,其他債權(quán)投資要計(jì)提減值,為什么其他權(quán)益工具不計(jì)提減值呢
實(shí)收資本過大會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么