對,這個需要你們替這個人代扣代繳個稅才行
老師,如果我們收到一個自然人去稅務(wù)局代開的材料款(比如水泥),1.我們需要在支付前代扣代繳個人所得稅嗎?還是說稅務(wù)局已經(jīng)在開發(fā)票的時候已經(jīng)收上去了,2.應(yīng)該是只有勞務(wù)費才存在代扣代繳個人所得稅吧?
您好老師,公司收到這樣一張發(fā)票,對方是稅務(wù)代開的,備注寫著購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,老師這個怎么處理呢?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費20000元,他今天去了稅務(wù)局申請代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報酬所得,個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報酬該扣多少個人所得稅呢?
我公司收到一張稅務(wù)局代個人開的技術(shù)服務(wù)費普票,金額是2000元,發(fā)票備注里寫了購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,這個要怎么處理,這個怎么代扣代繳個稅,按工資薪金嗎
如果企業(yè)收到對方稅務(wù)局代開1個點的勞務(wù)費發(fā)票 ,上面顯示需要購買方在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,這個怎么處理啊,是我們公司需要繳稅嗎,還是暫時不入賬
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,員工私車公用需要做什么?員工開具公司發(fā)票可以直接報銷嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
公司采購贈送給客戶的禮品怎么入賬
母嬰店開具奶粉發(fā)票怎么操作
老師,工作人員下載了,壓縮包打不開,又刪掉了,沒有通過郵箱聯(lián)系,這樣不會造成電腦資料,網(wǎng)銀信息,等的損失吧,謝謝
給車間工人租的宿舍,計入制造費用嗎
20個點是嘛 ,這么高啊,,我們可以不入賬嗎
你們不入賬這個也是有風(fēng)險的,你們有代扣代繳個稅的義務(wù)
那一定要交嗎,這個是不是也是按照個人年收入6萬來算的
這個就是按照勞務(wù)費的話他先交稅,等匯算清繳的時候再多退少補個稅
但是發(fā)票上面就說了我們需要代繳,那意思是我們先代繳,等年度做匯算清繳的時候這個錢是退給個人還是我們呢
這個不是你們推給你們是不是這個給這個個人的
我們代扣就是從給他的錢里面把那個稅扣出來
哦,明白 ,我們這個票面金額是22772.28元,稅額是227.72元,那我們應(yīng)該代扣22772.28元*0.2是嘛
22772.28*(1-20%)*20%個稅是這么計算的
哦 好的 謝謝
科技幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
如果 我們不代繳 稅局會不會來催哦
稅務(wù)局也不會查到但是如果查到的話,對你們有處罰