同學(xué),你好,企業(yè)依據(jù)實際發(fā)生的研發(fā)費用支出,自行計算加計扣除金額,填報納稅申報表(A類),并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費用情況填寫《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計扣除指的是增值稅加計扣除嗎
企業(yè)需要申報高新企業(yè),說研發(fā)費用不做加計扣除,是什么意思?
高新企業(yè)的研發(fā)費用加計扣除怎么填
老師,高新企業(yè)的研發(fā)費用的加計扣除,季報怎么申報呢?沒找到研發(fā)費用的加計扣除表
老師,我司還沒申請成為高新企業(yè),申報企業(yè)所得稅加計扣除是選企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除)還是企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(其他企業(yè)按100%加計扣除)嗎
2023/2024工商年報上實繳日期填錯了,需要改嗎
您好,截止第三季度利潤已經(jīng)超過300萬,第三季度申報附加稅時還會減半征收嗎?
對方做辦公用品的,幫我們公司代買的一輛貨車,我們已經(jīng)付款給他們了,他們需要給我們怎么開票,開發(fā)票內(nèi)容是什么
當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月紅沖了需要做賬務(wù)處理嗎
老師,單位辦理注銷,按照資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤,就是給股東分配利潤交稅,但是交了稅之后賬上的錢剩下不夠給東分配利潤的了,是不是賬上沒有的錢不能分配也就不分配了?不管他了啊
老師你好,這兩個題除了年份不一樣,其他的數(shù)據(jù)都一樣,怎么答案就不一樣呢?哪個答案才是正確的呢?
老師好,計提繳納社保的時候,管理費用和應(yīng)付職工薪酬的二級科目詳細(xì)寫?zhàn)B老工傷等還是直接寫社保呢
老師,我外經(jīng)證5萬,要不要繳稅呢
公司從個人手里借現(xiàn)金,換款時可以從公戶轉(zhuǎn)到個人卡嗎
公司收到個人去稅局代開的勞務(wù)發(fā)票怎么辦
老師是增值稅的加計抵減哦!是以當(dāng)期抵扣的增值稅的5%加計抵扣的,不知道申報表怎么填
不好意思,同學(xué),我看錯了,只能去網(wǎng)上查一下給你,如果造成困擾很抱歉,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減需要1. 打開“科技部政務(wù)服務(wù)平臺”網(wǎng)站https://fuwu.most.gov.cn/,點擊右上角“用戶登錄”按鈕;在彈出的登錄界面,選擇“法人登錄”;在彈出的對話框,點擊“已獲得的授權(quán)”列表中—“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定”右側(cè)的“辦理入口”按鈕;如沒有類似選擇,則先點擊上方的“服務(wù)事項”按鈕,再在下方列表中選擇“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定”,點擊右側(cè)“辦理入口”按鈕。在彈出的對話框,點擊“前往申報”按鈕,跳轉(zhuǎn)進(jìn)入“先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報系統(tǒng)”,點擊右上角“新增”按鈕,進(jìn)入“2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報表”。