同學(xué),你好,企業(yè)依據(jù)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出,自行計算加計扣除金額,填報納稅申報表(A類),并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用情況填寫《研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。

高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計扣除指的是增值稅加計扣除嗎
企業(yè)需要申報高新企業(yè),說研發(fā)費(fèi)用不做加計扣除,是什么意思?
高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用加計扣除怎么填
老師,高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用的加計扣除,季報怎么申報呢?沒找到研發(fā)費(fèi)用的加計扣除表
老師,我司還沒申請成為高新企業(yè),申報企業(yè)所得稅加計扣除是選企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除)還是企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計扣除(其他企業(yè)按100%加計扣除)嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


老師是增值稅的加計抵減哦!是以當(dāng)期抵扣的增值稅的5%加計抵扣的,不知道申報表怎么填
不好意思,同學(xué),我看錯了,只能去網(wǎng)上查一下給你,如果造成困擾很抱歉,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減需要1. 打開“科技部政務(wù)服務(wù)平臺”網(wǎng)站https://fuwu.most.gov.cn/,點(diǎn)擊右上角“用戶登錄”按鈕;在彈出的登錄界面,選擇“法人登錄”;在彈出的對話框,點(diǎn)擊“已獲得的授權(quán)”列表中—“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定”右側(cè)的“辦理入口”按鈕;如沒有類似選擇,則先點(diǎn)擊上方的“服務(wù)事項(xiàng)”按鈕,再在下方列表中選擇“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定”,點(diǎn)擊右側(cè)“辦理入口”按鈕。在彈出的對話框,點(diǎn)擊“前往申報”按鈕,跳轉(zhuǎn)進(jìn)入“先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報系統(tǒng)”,點(diǎn)擊右上角“新增”按鈕,進(jìn)入“2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報表”。