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老師,你好,麻煩發(fā)一下數(shù)電發(fā)票開(kāi)票及紅沖操作流程

2023-11-02 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-02 09:01

你好,稍等一會(huì)兒,我給你找一下操作說(shuō)明。

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齊紅老師 解答 2023-11-02 09:02

數(shù)電票紅字發(fā)票怎么開(kāi)?紅沖步驟一覽? http://www.360doc.com/content/23/0407/14/1075481432_1075481432.shtml

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你好,稍等一會(huì)兒,我給你找一下操作說(shuō)明。
2023-11-02
如果對(duì)方紅沖去年電子發(fā)票,你這邊確實(shí)需要確認(rèn)。操作時(shí),登錄電子發(fā)票系統(tǒng),找到相應(yīng)發(fā)票,查看紅沖原因無(wú)誤后點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。確認(rèn)前記得備份重要數(shù)據(jù)以防萬(wàn)一。
2024-09-02
(一)報(bào)送資料(所需表格及復(fù)印件均需加蓋公章): 1.《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(該表應(yīng)在防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具并以U盤導(dǎo)出的形式遞交主管稅務(wù)機(jī)關(guān);如果沒(méi)有防偽稅控系統(tǒng),可在深圳國(guó)稅門戶網(wǎng)站www.szgs.gov.cn的“表格下載/范本”欄目下載打?。?; 2.因開(kāi)票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須提供藍(lán)字發(fā)票原件、由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由,錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料原件及復(fù)印件; 3.因開(kāi)票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,提供藍(lán)字發(fā)票原件、由銷售方出具的寫明具體理由,錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料原件及復(fù)印件; 4.發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的,提供藍(lán)字發(fā)票原件、認(rèn)證結(jié)果通知書、退貨或銷售折讓合同原件及復(fù)印件; 5.《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》中填寫的對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的且不屬于扣稅項(xiàng)目范圍的,應(yīng)提供藍(lán)字發(fā)票原件。 (二)申請(qǐng)對(duì)象及條件 1.銷售方申請(qǐng)出具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》 (1)因開(kāi)票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方須在開(kāi)具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《通知單》開(kāi)具紅字專用發(fā)票。 (2)因開(kāi)票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《通知單》開(kāi)具紅字專用發(fā)票。 2.購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi)具《通知單》 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨全部退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或因銷貨部分退回及銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)于專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《通知單》開(kāi)具紅字專用發(fā)票。 (三)辦理流程 1.納稅人填寫《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,并以U盤導(dǎo)出的方式(無(wú)稅控系統(tǒng)的納稅人可下載表格填寫)遞交所屬國(guó)稅機(jī)關(guān)稅源管理九科(集中辦理)211科室的審核人員,申請(qǐng)出具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》; 2.審核人員審核通過(guò)后,由銷貨方申請(qǐng)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》的,將《通知單》打印一式二聯(lián),一聯(lián)由銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)留存、一聯(lián)由銷售方留存; 3.審核人員審核通過(guò)后,由購(gòu)貨方申請(qǐng)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》的,將《通知單》打印一式三聯(lián),一聯(lián)由購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存、一聯(lián)由購(gòu)買方送交銷售方留存、一聯(lián)由購(gòu)買方留存。 (四)注意事項(xiàng) 超過(guò)180天認(rèn)證期未認(rèn)證且屬于扣稅項(xiàng)目范圍的增值稅專用發(fā)票,一律不得開(kāi)具《通知單》及紅字專用發(fā)票。
2021-01-18
你好,進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過(guò)之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-05-05
同學(xué)你好,您 看下這個(gè)內(nèi)容 http://xinzhi.wenda.so.com/a/1605768652202610
2021-08-12
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