對(duì)的 這個(gè)不確認(rèn)收入的
老師,您好,昨天出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明那個(gè),稅務(wù)這邊說不開證明,在申報(bào)表上確認(rèn)內(nèi)銷收入,計(jì)提銷項(xiàng)稅額,如果這樣處理的話,免稅收入填寫的時(shí)候是否需要減除視同內(nèi)銷收入那部分呢?
您好老師,下面?zhèn)€那個(gè)4平方米是樣品,不能確認(rèn)收入,但是我電子稅務(wù)局報(bào)稅的時(shí)候,怎么報(bào)稅,從哪里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我也不能確認(rèn)收入對(duì)嗎?開國內(nèi)銷售發(fā)票的時(shí)候不能開這部分的收入對(duì)嗎?
不懂,什么是增值稅收入,不是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入,這個(gè)是什么意思,能舉例嗎,是不是這樣理解,過戶了,我就申報(bào)增值稅,然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額,然后不記賬,這就叫增值稅收入??到了開票的時(shí)候就確認(rèn)會(huì)計(jì)收入(也就是所得稅收入)做賬借,銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,增值稅,然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù),是這個(gè)意思嗎?,老師,我上面理解的對(duì)嗎?難道最終都是給稅務(wù)局的,要這么麻煩嗎
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對(duì)方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個(gè)月銷項(xiàng)多,也就沒給客戶開票,次月才進(jìn)行開票,那本月要不要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當(dāng)月不確認(rèn)收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認(rèn)收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師,我4月開的數(shù)電收購發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,電子稅務(wù)局申報(bào)的,也勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,但是進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表不自動(dòng)調(diào)出數(shù)據(jù),是要自己輸入的嗎?
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
老師我問的是電子稅務(wù)怎么報(bào)稅和進(jìn)項(xiàng)是稅額轉(zhuǎn)出,填寫在哪里
樣品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎樣報(bào)稅?
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫附表二就可以了