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你好..從中間接手的..交接也只對了銀行余額和現(xiàn)金余額..現(xiàn)在錄10月份發(fā)現(xiàn).主營業(yè)務(wù)收入之前有幾筆沒對上..稅金也對不上..這個必須在10月份的賬里面改好嗎..因為這個月著急出報表..今天要結(jié)賬..

2023-11-01 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 08:44

你好,原來有賬的,那你就是按照原來的數(shù)據(jù)進行處理出報表就行。

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齊紅老師 解答 2023-11-01 08:44

然后你接手以后的賬務(wù),就是期初是上一期期末的余額表數(shù)據(jù)錄入,然后按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理,再出報表進行申報。

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快賬用戶1214 追問 2023-11-01 10:31

你好..這個是連續(xù)性的..在一個賬套里處理..我這個月先出報表..在11月份慢慢調(diào)整可以嗎..10月份的我已經(jīng)結(jié)帳了..

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:32

啊,是的,是這樣處理的,對的。

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你好,原來有賬的,那你就是按照原來的數(shù)據(jù)進行處理出報表就行。
2023-11-01
您好這個交接表需要體現(xiàn),您是適用小企業(yè)會計準則嗎?
2025-04-14
您就是接著前面的帳往下做就行。
2023-04-26
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應(yīng)付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發(fā)生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
你好,要填進去的呢,把之前的金額都填進去
2021-01-04
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