同學(xué)你好,如果是小微企業(yè),300萬(wàn)以?xún)?nèi)全額可以按照5%計(jì)算

老師,企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅直接按照25%計(jì)算吧
老師。今年企業(yè)所得稅稅率只有5%和25%是嗎?利潤(rùn)總額300萬(wàn)以?xún)?nèi)按5%交,超過(guò)300萬(wàn)全額按照25%交是嗎?
老師,2023年企業(yè)所得稅,凈利潤(rùn)300萬(wàn),全額按照25%計(jì)算嗎?
小微企業(yè),利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn)時(shí),是否全額要按照25%計(jì)算所得稅,100萬(wàn)以下全額按照5%計(jì)算吧
老師,我們是小型微利企業(yè),2023年利潤(rùn)總額350萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是超過(guò)部分按照25%繳納所得稅還是全額按照25%繳納所得稅啊
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


老師,我說(shuō)錯(cuò)了,超過(guò)300的話
超過(guò)300萬(wàn)就不是小微企業(yè)了,正常按照25%計(jì)算
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利