您好,沒法退稅的, 就得視同內(nèi)銷
出口退免稅外貿(mào)企業(yè)從個人(未取得經(jīng)營許可證)采購一批貨物報關(guān)出口且已經(jīng)收匯,現(xiàn)不能取得進(jìn)項(xiàng)票,請問是做免稅申報還是視同內(nèi)銷?成本及進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
a公司是外貿(mào)企業(yè),2021年進(jìn)行出口貨物報關(guān),供應(yīng)商未開發(fā)票,a公司并未支付供應(yīng)商貨款,也未收到客戶的銷售款。2021年未確認(rèn)收入。2022年5月收到供應(yīng)商開來的專用發(fā)票,a公司當(dāng)月也同樣做了銷售收入。此時貨款還未收付。 請問如果a公司申請出口退稅時,報關(guān)單上的日期顯示是2021年,會不會影響退稅?
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時候分錄應(yīng)該怎么做
公司收到供應(yīng)商貨物,免費(fèi)贈送,也不提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我公司出口收匯,我公司出口貨物后不能退稅,開票是免稅還是視同內(nèi)銷
外貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普通發(fā)票,出口貨物退稅不能退,那要不要視同內(nèi)銷交稅的?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
不能退稅是確定的,視同內(nèi)銷是要開13個點(diǎn)的普票嗎,不能開免稅嗎,為什么
您好,有沒有報關(guān)單,有報關(guān)單可以免稅,我們是真出口 如果取得出口報關(guān)單且收匯可以辦理出口退稅,如果取得報關(guān)單但不收匯實(shí)行出口免稅;如果沒有報關(guān),則要視同內(nèi)銷,計提增值稅銷項(xiàng)稅額。
有報關(guān)單,所有都有,就是沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槭切缕罚?yīng)商提供別的貨物的同時免費(fèi)贈送了20個這個貨,和別的貨物同一張報關(guān)手續(xù)走的
有報關(guān)單有收匯,就是和其他貨物一樣的。只缺少一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好,那我們就不交增值稅的
那一個貨出來不管哪個環(huán)節(jié)都沒繳稅?
您好,繳了的,供應(yīng)商在買材料時交的增值稅了,