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老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)是怎么合計(jì)的?其中固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,固定資產(chǎn)清理,按照表的排列順序,是固定資產(chǎn)原值 減 累計(jì)折舊 加 賬面價(jià)值 加固定資產(chǎn)清理?這樣的話不是計(jì)重了?
老師,我們固定資產(chǎn)購(gòu)入的時(shí)候5萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)折舊1萬(wàn),賬面價(jià)值4萬(wàn),現(xiàn)在3萬(wàn)出售了,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價(jià)款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計(jì)折舊為1150000元,減值準(zhǔn)備為250000元。請(qǐng)寫出固定資產(chǎn)出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)賬面價(jià)值的分錄。(1筆)
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價(jià)款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計(jì)折舊為1150000元,減值準(zhǔn)備為250000元。請(qǐng)寫出固定資產(chǎn)出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)賬面價(jià)值的分錄。(1筆)
申報(bào)增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報(bào)是不是代表已申報(bào)成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款了,就不需要去手動(dòng)點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個(gè)企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬(wàn),暫時(shí)實(shí)出資只有100萬(wàn),然后今年B賺錢了,但沒(méi)分紅,以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個(gè)自然人股東,且這四個(gè)股東的出資方式都是貨幣資金和無(wú)形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個(gè)股東愿意用貨幣資金購(gòu)買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個(gè)在只剩下abc三個(gè)股東的情況下,出現(xiàn)了一個(gè)B公司,B公司全部用貨幣資金購(gòu)買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開(kāi)了油票進(jìn)來(lái),可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說(shuō)讓他跟公司簽個(gè)租車協(xié)議?
老師好,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)開(kāi)過(guò)銷項(xiàng)票,一直在用定額票,且對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬(wàn)元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬(wàn)的貨款,因?yàn)榭蛻羰墙ㄖ?,客戶需要提前拿發(fā)票去預(yù)支工程款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票可以開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
借:固定資產(chǎn)清理5000 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000 貸:固定資產(chǎn)8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理4000 借:資產(chǎn)處置損益1000 貸:固定資產(chǎn)清理1000
小企業(yè)可以走營(yíng)業(yè)外收支?
您好同學(xué),屬于自然災(zāi)害等非正常原因造成的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支,屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常的處置造成的利得或損失計(jì)入資產(chǎn)處置損益
小規(guī)模也是這么做?
處置電腦開(kāi)票,小規(guī)模開(kāi)票增值稅的稅率多少
您好同學(xué),小規(guī)模也是這樣的
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)3%,或者減按1%開(kāi)票
銷售舊貨或使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是減按2%,怎么解解這個(gè)2%
您好同學(xué),小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅,該政策一直存在的,也是可以按這種方法開(kāi)票
也可以開(kāi)1%?
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%7開(kāi)票?
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%開(kāi)票?
您好開(kāi)1%稅率是因?yàn)槟壳坝姓?,所以可以開(kāi)的
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就可以按2%開(kāi)票,也可以按3%開(kāi)票的
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開(kāi)1%,假如原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么寫分錄
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開(kāi)1%普票,假如原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么寫分錄
借:固定資產(chǎn)清理5000 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000 貸:固定資產(chǎn)8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理3960.40 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額39.60 借:資產(chǎn)處置損益1039.6 貸:固定資產(chǎn)清理1039.6
處置固定資產(chǎn)要交稅?
您好同學(xué),是要交稅的
小規(guī)模季度開(kāi)普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)呢,這種情況處置固定資產(chǎn)也要交增值稅?
您好小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票的話,未超30萬(wàn)就不用交稅
那上面的分錄應(yīng)交增值稅怎么銷呢
您好同學(xué),您計(jì)入應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅,在申報(bào)時(shí)候免稅時(shí),可以做分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入