您好同學(xué),正在為您解答,請稍等一下
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)是怎么合計(jì)的?其中固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,固定資產(chǎn)清理,按照表的排列順序,是固定資產(chǎn)原值 減 累計(jì)折舊 加 賬面價(jià)值 加固定資產(chǎn)清理?這樣的話不是計(jì)重了?
老師,我們固定資產(chǎn)購入的時(shí)候5萬,現(xiàn)在累計(jì)折舊1萬,賬面價(jià)值4萬,現(xiàn)在3萬出售了,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價(jià)款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計(jì)折舊為1150000元,減值準(zhǔn)備為250000元。請寫出固定資產(chǎn)出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)賬面價(jià)值的分錄。(1筆)
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價(jià)款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計(jì)折舊為1150000元,減值準(zhǔn)備為250000元。請寫出固定資產(chǎn)出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)賬面價(jià)值的分錄。(1筆)
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
借:固定資產(chǎn)清理5000 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000 貸:固定資產(chǎn)8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理4000 借:資產(chǎn)處置損益1000 貸:固定資產(chǎn)清理1000
小企業(yè)可以走營業(yè)外收支?
您好同學(xué),屬于自然災(zāi)害等非正常原因造成的計(jì)入營業(yè)外收支,屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處置造成的利得或損失計(jì)入資產(chǎn)處置損益
小規(guī)模也是這么做?
處置電腦開票,小規(guī)模開票增值稅的稅率多少
您好同學(xué),小規(guī)模也是這樣的
小規(guī)模納稅人可以開3%,或者減按1%開票
銷售舊貨或使用過的固定資產(chǎn)不是減按2%,怎么解解這個(gè)2%
您好同學(xué),小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅,該政策一直存在的,也是可以按這種方法開票
也可以開1%?
如果沒有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%7開票?
如果沒有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%開票?
您好開1%稅率是因?yàn)槟壳坝姓?,所以可以開的
如果沒有現(xiàn)在的3%減按1%,就可以按2%開票,也可以按3%開票的
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開1%,假如原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請問這個(gè)怎么寫分錄
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開1%普票,假如原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請問這個(gè)怎么寫分錄
借:固定資產(chǎn)清理5000 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000 貸:固定資產(chǎn)8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理3960.40 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額39.60 借:資產(chǎn)處置損益1039.6 貸:固定資產(chǎn)清理1039.6
處置固定資產(chǎn)要交稅?
您好同學(xué),是要交稅的
小規(guī)模季度開普票沒超過30萬呢,這種情況處置固定資產(chǎn)也要交增值稅?
您好小規(guī)模納稅人,開普票的話,未超30萬就不用交稅
那上面的分錄應(yīng)交增值稅怎么銷呢
您好同學(xué),您計(jì)入應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅,在申報(bào)時(shí)候免稅時(shí),可以做分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡易計(jì)稅,貸:營業(yè)外收入