您好,好的 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
有20年個(gè)人所得稅的稅率表嗎老師 發(fā)一下 謝謝
老師,最新的工資薪金的個(gè)人所得稅的稅率表和個(gè)體戶的經(jīng)營所得的稅率表發(fā)一下吧,謝謝!
老師 最新的個(gè)人所得稅稅率表麻煩發(fā)一下 謝謝
老師好!能發(fā)一份2023年個(gè)人所得稅工資薪金稅率表嗎?謝謝老師
老師好!員工個(gè)人所得稅那個(gè)稅率表發(fā)一下,謝謝!
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
老師,那按月的怎么算?他有沒有那按月的表啊?
您好,工資個(gè)稅就是這個(gè)年表,是預(yù)計(jì)預(yù)扣的,月稅率是外國人用的 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 累計(jì)收入 - 累計(jì)免稅收入 - 累計(jì)減除費(fèi)用 - 累計(jì)專項(xiàng)扣除 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額 = (累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 × 預(yù)扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計(jì)減免稅額 - 累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額
老師好,打比方說九月份的工資,十月份發(fā),11月份申報(bào)9月的個(gè)稅,那到12月份的話,我們報(bào)的是相當(dāng)于十月份的個(gè)稅。那我們年底企業(yè)所得稅匯算清繳,截止的費(fèi)用肯定是12月份的工資要減去嘛,那個(gè)時(shí)間錯(cuò)開了是怎么弄的呢?有沒有影響?
您好,咱這錯(cuò)了2個(gè)月,可能12月份的工資就算不到今年了, 一般是10月申報(bào)9月工資,發(fā)不發(fā)先申報(bào),年度匯繳前實(shí)際發(fā)放就可以稅前扣除的
老師,每年的匯算清繳是5月31號前。那意思說我12月份的工資只要在下一年的是5月31號前發(fā)放了,那我就可以算到當(dāng)年的那個(gè)工資費(fèi)用稅前扣除吧。
您好,是的呢,就是這么理解的哈