4月份要報(bào)第一個季度增值稅
老師,小規(guī)模納稅人(季度報(bào)),8月份開了增值稅發(fā)票50萬,請問增值稅申報(bào)是開票的次月申報(bào),還是季度第10月份申報(bào)?
小規(guī)模公司,季度報(bào)增值稅,9月份成立,10月份辦增值稅,不用交稅款,0申報(bào),這個怎么做會計(jì)分錄呢
2022年12月成立,小規(guī)模,4季度的增值稅報(bào)表需要報(bào)嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,2023年1月開出的票23萬,2月跟3月沒有開票。是享受季度不超過30萬免征增值稅還是月10萬免征增值稅?
5月份登記的小規(guī)模納稅人,按季申報(bào),2季度享受30萬元免征增值稅優(yōu)惠嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
按季申報(bào)增值稅,不用管是不是滿三個月對嗎?
是,按季申報(bào)增值稅,不用管是不是滿三個月