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請問一下老師,我們公司和其他幾個公司聯(lián)合搞活動,各家公司都先交5萬,做為活動的各項費用,到時多退少補,那這比錢科目怎么做,借:其他應收款-預付活動費用,貸:銀行,可以嗎

2023-10-30 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 17:25

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3069 追問 2023-10-30 17:28

我不做預付賬款,做其他應收款是沒有問題的對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-30 17:30

你好可以可以可以的

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可以的,可以這么做的。
2023-10-30
你好!活動也是非盈利的嗎?
2024-10-23
在這種情況下,賬上需要把企業(yè)付款的費用做進賬里,具體處理如下: 一、收到企業(yè)預付款時 假設(shè)收到企業(yè)預付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金額)。 借:銀行存款 40000 貸:預收賬款 —XX 企業(yè) 40000 二、記錄企業(yè)直接付款的費用 雖然這些費用不是從你單位直接支付,但為了完整反映活動的收支情況,應進行記錄。假設(shè)企業(yè)直接付款的費用為 10000 元。 借:業(yè)務活動成本 —XX 活動費用 10000 貸:應付賬款 —XX 企業(yè) 10000 三、活動結(jié)束結(jié)算服務費時 假設(shè)按約定應收取服務費為 5000 元。 借:預收賬款 —XX 企業(yè) 40000 借:應付賬款 —XX 企業(yè) 10000 貸:業(yè)務活動收入 — 服務費收入 5000 貸:銀行存款 45000(返還多收的預付款或支付應退款項)
2024-10-23
1,可以計入成本的 2、2.這個墊付的費用,我可以先從老板的借:現(xiàn)金,貸:其他應收款之后再做借:成本,貸:現(xiàn)金嗎 可以
2023-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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