1.確認(rèn)水電費(fèi)金額和發(fā)票信息:在提供發(fā)票之前,確認(rèn)水電費(fèi)的金額和發(fā)票信息,確保發(fā)票上的金額與實(shí)際支付的金額相符。 2.填寫報(bào)銷單:根據(jù)實(shí)際支付的水電費(fèi)金額填寫報(bào)銷單,并在報(bào)銷單上注明發(fā)票號(hào)碼、開票日期、支付方式等信息。 3.粘貼發(fā)票:將發(fā)票粘貼在報(bào)銷單的背面,確保發(fā)票號(hào)碼清晰、完整,并且與報(bào)銷單上的信息相符。 4.提交報(bào)銷單:將填好的報(bào)銷單提交給財(cái)務(wù)部門,并確保提交的報(bào)銷單上有領(lǐng)導(dǎo)簽字和單位公章。 5.財(cái)務(wù)審核:財(cái)務(wù)部門會(huì)對(duì)提交的報(bào)銷單進(jìn)行審核,包括核對(duì)發(fā)票金額、審核報(bào)銷單填寫是否規(guī)范等。 6.付款和入賬:財(cái)務(wù)部門審核通過后,會(huì)將款項(xiàng)支付給后勤部門,并將報(bào)銷單入賬,完成報(bào)銷手續(xù)。
我的問題有點(diǎn)長(zhǎng),老師別嫌煩哈?。?! 我們公司是給西藏那邊各個(gè)學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的,我們開了銷項(xiàng)發(fā)票139萬,對(duì)方收到貨后告知我們數(shù)量不夠,要在這個(gè)總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發(fā)票的時(shí)候是按學(xué)校開的,一個(gè)學(xué)校一張票,每個(gè)學(xué)校的數(shù)量不一致,這個(gè)2000塊錢又是好幾個(gè)學(xué)校加起來的金額,請(qǐng)問老師,這個(gè)業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點(diǎn),是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來,我們?cè)谕怂?000,但是退了的這個(gè)2000票要怎么弄,
請(qǐng)問本單位是學(xué)校的一個(gè)二級(jí)單位,學(xué)校的后勤部門找我們單位收這個(gè)水電費(fèi),水電費(fèi)的金額比較高,當(dāng)時(shí)申請(qǐng)找領(lǐng)導(dǎo)簽字了,但是學(xué)校后勤那邊還沒有提供發(fā)票,他必須要我們這邊嗯打款了以后才能提供發(fā)票,那么如果在提供發(fā)票的時(shí)候,財(cái)務(wù)這邊如何來進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)?
老師你好,供貨商給我們開的進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)里不是按照實(shí)際進(jìn)貨明細(xì)開的,然后我們要給顧客開銷項(xiàng)增票的明細(xì)要按照進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)開,前會(huì)計(jì)說我們給顧客開的銷項(xiàng)增票的單價(jià)要加百分之二十到百分之三十,請(qǐng)問這個(gè)單價(jià)要怎么計(jì)算呀,是直接用含稅單價(jià)乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)已變更,退稅機(jī)關(guān)會(huì)同步變更嗎
老師,公司要是聘用一個(gè)退休人員,請(qǐng)問該人員按照什么申報(bào)個(gè)稅?
老師,客戶要求開票,我們一般大類是勞務(wù),正常第二分類是維修費(fèi),但是客戶要求開維護(hù)費(fèi),可以嗎,二類明細(xì)可以更改開什么都可以是嗎?
老師,企業(yè)第一季度200多萬,已交所得稅,現(xiàn)在是二季度末,本季度也是200多萬的利潤(rùn),請(qǐng)問7月報(bào)二季度所得稅,稅率是5還是25.單季度沒超300,累計(jì)400多萬了,1-6月
建賬的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表成型了。對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)表會(huì)出來嗎。
老師,我采購(gòu)4萬,賣5萬,所有的稅費(fèi)都是采購(gòu)方付,那我賣5萬,盈利多少
DPP條款進(jìn)口商品,供方承擔(dān)增值稅和關(guān)稅,海關(guān)增值稅繳款書客戶能抵扣嗎,關(guān)稅怎么處理
請(qǐng)問我們出口的報(bào)關(guān)單總價(jià)是美元8300,然后我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的是把8300換算成人民幣開進(jìn)來嗎?
發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證勾選,賬務(wù)先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后統(tǒng)一轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,次月紅沖,怎么做賬
因?yàn)檫@個(gè)流程是向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意支付這個(gè)款項(xiàng)了,領(lǐng)導(dǎo)在這個(gè)申請(qǐng)報(bào)告上批準(zhǔn)了以后那么財(cái)務(wù)就要打款給后勤集團(tuán),后勤集團(tuán)再提供發(fā)票給我們單位,那這個(gè)流程應(yīng)該怎么走???是不是領(lǐng)導(dǎo)要在這個(gè)付款前這個(gè)申請(qǐng)報(bào)告上面簽字,就可以付款?是否還需再填一個(gè)報(bào)銷單?但是填了這個(gè)報(bào)銷單的話,后面是沒有發(fā)票的,可以嗎?
同學(xué)你好 沒有發(fā)票不行 要有發(fā)票才可以