1.確認(rèn)水電費(fèi)金額和發(fā)票信息:在提供發(fā)票之前,確認(rèn)水電費(fèi)的金額和發(fā)票信息,確保發(fā)票上的金額與實(shí)際支付的金額相符。 2.填寫報(bào)銷單:根據(jù)實(shí)際支付的水電費(fèi)金額填寫報(bào)銷單,并在報(bào)銷單上注明發(fā)票號(hào)碼、開票日期、支付方式等信息。 3.粘貼發(fā)票:將發(fā)票粘貼在報(bào)銷單的背面,確保發(fā)票號(hào)碼清晰、完整,并且與報(bào)銷單上的信息相符。 4.提交報(bào)銷單:將填好的報(bào)銷單提交給財(cái)務(wù)部門,并確保提交的報(bào)銷單上有領(lǐng)導(dǎo)簽字和單位公章。 5.財(cái)務(wù)審核:財(cái)務(wù)部門會(huì)對(duì)提交的報(bào)銷單進(jìn)行審核,包括核對(duì)發(fā)票金額、審核報(bào)銷單填寫是否規(guī)范等。 6.付款和入賬:財(cái)務(wù)部門審核通過后,會(huì)將款項(xiàng)支付給后勤部門,并將報(bào)銷單入賬,完成報(bào)銷手續(xù)。
我的問題有點(diǎn)長(zhǎng),老師別嫌煩哈?。?! 我們公司是給西藏那邊各個(gè)學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的,我們開了銷項(xiàng)發(fā)票139萬,對(duì)方收到貨后告知我們數(shù)量不夠,要在這個(gè)總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發(fā)票的時(shí)候是按學(xué)校開的,一個(gè)學(xué)校一張票,每個(gè)學(xué)校的數(shù)量不一致,這個(gè)2000塊錢又是好幾個(gè)學(xué)校加起來的金額,請(qǐng)問老師,這個(gè)業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點(diǎn),是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來,我們?cè)谕怂?000,但是退了的這個(gè)2000票要怎么弄,
請(qǐng)問本單位是學(xué)校的一個(gè)二級(jí)單位,學(xué)校的后勤部門找我們單位收這個(gè)水電費(fèi),水電費(fèi)的金額比較高,當(dāng)時(shí)申請(qǐng)找領(lǐng)導(dǎo)簽字了,但是學(xué)校后勤那邊還沒有提供發(fā)票,他必須要我們這邊嗯打款了以后才能提供發(fā)票,那么如果在提供發(fā)票的時(shí)候,財(cái)務(wù)這邊如何來進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬,貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保,最多能補(bǔ)多久
請(qǐng)問:這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
因?yàn)檫@個(gè)流程是向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意支付這個(gè)款項(xiàng)了,領(lǐng)導(dǎo)在這個(gè)申請(qǐng)報(bào)告上批準(zhǔn)了以后那么財(cái)務(wù)就要打款給后勤集團(tuán),后勤集團(tuán)再提供發(fā)票給我們單位,那這個(gè)流程應(yīng)該怎么走???是不是領(lǐng)導(dǎo)要在這個(gè)付款前這個(gè)申請(qǐng)報(bào)告上面簽字,就可以付款?是否還需再填一個(gè)報(bào)銷單?但是填了這個(gè)報(bào)銷單的話,后面是沒有發(fā)票的,可以嗎?
同學(xué)你好 沒有發(fā)票不行 要有發(fā)票才可以