根據(jù)最新的稅務(wù)政策,小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售額,可以享受3%減按1%征收的優(yōu)惠政策。這意味著,如果小規(guī)模納稅人的季度應(yīng)稅銷售額超過(guò)30萬(wàn)元,他們?nèi)匀豢梢园凑?%的征收率來(lái)計(jì)算繳納增值稅。 但是,如果小規(guī)模納稅人的季度銷售額超過(guò)了30萬(wàn)元,且全部按照1%征收率來(lái)計(jì)算繳納增值稅的話,可能會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槿绻承╀N售額在之前已經(jīng)按照3%的征收率開具了發(fā)票,那么現(xiàn)在按照1%征收率來(lái)計(jì)算繳納增值稅可能會(huì)導(dǎo)致與之前開具的發(fā)票產(chǎn)生不一致的情況。
老師好!我這小規(guī)模住宿服務(wù)業(yè),征收率1%,季度營(yíng)業(yè)額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)自動(dòng)識(shí)別征收率3%,開票實(shí)際是1%,這樣的情況下,做賬按百分之多少。
老師您好,小規(guī)模企業(yè)季度銷售額超過(guò)45萬(wàn)元的按多少征收率繳納企業(yè)所得稅?
老師你好,關(guān)于征收率,從2022.4.1日起,適用3%征收率的統(tǒng)統(tǒng)免征增值稅 問(wèn)題一:那小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為銷售額未超過(guò)15萬(wàn)的(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,免征增值稅)這個(gè)政策只針對(duì)5%征收率了嗎? 問(wèn)題二:5%征收率的季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)是嗎,主要針對(duì)炒房行為是不呢? 問(wèn)題三:如果小規(guī)模納稅人普遍都是是適用于3%征收率,也用到了5%征收率,那這5%也不需要繳納增值稅是嗎?
老師,新的優(yōu)惠政策小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,超過(guò)按照1%征收,那是超過(guò)30萬(wàn)部分征收還是超過(guò)30萬(wàn)全部征收呢
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的征收率是3%減按1%嗎?然后季度不超過(guò)30萬(wàn)還是45萬(wàn)免稅?。?/p>
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己?jiǎn)挝还べY申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
個(gè)體戶貨款,沒(méi)有開銀行賬戶,法人銀行賬戶可以收款嗎?
老師好,個(gè)稅申報(bào)后 又發(fā)了獎(jiǎng)金 這個(gè)怎么申報(bào)
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類
顧客購(gòu)買的會(huì)員應(yīng)該怎么開具發(fā)票
老師,合并資產(chǎn)負(fù)債表中存貨項(xiàng)目的列報(bào)金額,公式是什么呀
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
老師你好,我想問(wèn)一下物管公司開車位費(fèi),要賦什么碼?
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬