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請問老師,我們公司的股東是法人+B公司構(gòu)成,現(xiàn)在初創(chuàng)期賬上沒錢,都是B公司法人打錢到對(duì)公戶,用途寫的借款,請問這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,B公司法人是我們公司實(shí)際控制人

2023-10-28 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-28 10:20

您好同學(xué),這樣操作沒有什么風(fēng)險(xiǎn),用途寫借款,將來公司有錢了,記得沖賬就行。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 10:27

涉不涉及到我們公司要給他支付利息,他有增值稅和個(gè)稅要交啥的

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齊紅老師 解答 2023-10-28 10:37

1.首先,不會(huì)涉及支付利息,涉及支付利息的要有借款合同,而且清晰寫明借款利率是多少,不然是沒有依據(jù)索要利息的。 2.其次,實(shí)控人借款給公司,是不涉及個(gè)稅的。涉及個(gè)稅的情況是公司借款給實(shí)控人,實(shí)控人在當(dāng)年度內(nèi)沒有歸還公司,可能涉及實(shí)控人要繳納個(gè)稅,因?yàn)楣窘杞o實(shí)控人的款項(xiàng)可能會(huì)被認(rèn)定為是對(duì)實(shí)控人的利潤分紅。 3.個(gè)人不會(huì)涉及繳納增值稅,增值稅是公司對(duì)公司之間的。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 11:00

好的,老師我還有個(gè)問題,我們有個(gè)員工關(guān)系掛在B公司,工資B發(fā),但是社保是我們幫忙交的,費(fèi)用到時(shí)候B公司會(huì)跟我們結(jié)算,應(yīng)該怎么操作風(fēng)險(xiǎn)比較小呢

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齊紅老師 解答 2023-10-28 11:02

同學(xué)你好,公司B發(fā)工資,貴司代繳社保,是可以的。入賬的時(shí)候注意,貴司掛往來,代繳的社保由B公司入賬。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 11:21

兩個(gè)公司的分錄應(yīng)該怎么寫呢,都是我做,有點(diǎn)繞不過來

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齊紅老師 解答 2023-10-28 11:31

同學(xué)您好: B公司發(fā)工資繳納社保的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款(本公司實(shí)際支付部分) 其他應(yīng)收款(由貴司代繳部分) 貴公司代繳社保做賬: 借:其他應(yīng)收款(代繳金額) 貸:銀行存款 貴司收回代繳社??睿?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(代繳金額)

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 13:31

就是說所有的計(jì)提都在B公司,我們公司就做個(gè)往來就行了,那這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)一個(gè)問題,就是我們公司和B公司在做匯算清繳的時(shí)候,兩個(gè)公司社保的賬載金額和社保賬戶里的繳存數(shù)不一致,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),或者要自查啥的

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齊紅老師 解答 2023-10-28 13:37

匯算清繳的時(shí)候,兩個(gè)公司社保的賬載金額和社保賬戶里的繳存數(shù)不一致,是正常的,因?yàn)榇嬖诖U社保,代繳社保是允許的,即便要自查,也能說清楚,沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 13:42

好的好的,那B公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是直接把社保部分和工資部分一起申報(bào),還是b公司報(bào)工資,另一個(gè)公司報(bào)社保

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齊紅老師 解答 2023-10-28 14:06

B公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是直接把社保部分和工資部分一起申報(bào),因?yàn)楣べY和社保都入到B公司的費(fèi)用里面。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 14:14

明白了,那像我們和B公司其實(shí)就是關(guān)聯(lián)企業(yè),同一班人馬兩個(gè)公司用,采購的關(guān)系掛在B公司,現(xiàn)在采購東西回來發(fā)票開的我們公司,我們可以給他報(bào)銷嗎,我記得報(bào)銷只能是本公司員工,法律角度上說采購和我們公司是沒有關(guān)系的,給他報(bào)銷算公轉(zhuǎn)私嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-28 14:22

同學(xué)你好, 1.員工的費(fèi)用報(bào)銷,尤其是有身份信息的車票飛機(jī)票報(bào)銷,最好到勞動(dòng)合同所在公司報(bào)銷。 2.非公司員工費(fèi)用報(bào)銷分兩種情況:情況一、與公司業(yè)務(wù)相關(guān):  非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),只要是實(shí)際支出了,都應(yīng)入賬,比如為客戶報(bào)銷的住宿費(fèi)、車費(fèi)等可以計(jì)入:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi);比如支付他人的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)入:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬,要代扣代繳個(gè)人所得稅。這種情況下的費(fèi)用,都可以按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除?!∏闆r二、與公司業(yè)務(wù)不相關(guān):非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若不相關(guān),與公司取得收入經(jīng)營無關(guān)的費(fèi)用不論如何入賬,應(yīng)該全部做納稅調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅前扣除。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 14:28

采購經(jīng)常會(huì)墊付貨款,對(duì)方開發(fā)票,他拿回來報(bào)銷,或者貨款金額較大還會(huì)預(yù)支備用金給他,他買完東西憑票沖備用金,主要他關(guān)系不在我們這,不知道按照員工正常流程走報(bào)銷是否會(huì)有不妥

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齊紅老師 解答 2023-10-28 14:36

同學(xué)你好,如果是貨款,就和員工本人勞動(dòng)關(guān)系在不在貴司沒有關(guān)系了,只要貨款相關(guān)的合同發(fā)票和收付款都是貴司處理,無論是公對(duì)公付款還是走個(gè)人報(bào)銷都是可以的。不是關(guān)于個(gè)人花銷的,基本不用考慮員工個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系在哪里。

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快賬用戶3541 追問 2023-10-28 14:52

好的,謝謝老師的解答,太感動(dòng)了!

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齊紅老師 解答 2023-10-28 15:00

不客氣,同學(xué),給個(gè)五星好評(píng)吧,多謝

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