直接調(diào)整到營業(yè)外收支科目
請問手上收到的發(fā)票未認證跟賬上待抵扣進項稅額不一致,賬上少了2266.39,實際未認證稅多2266.39,要如何處理?在19年6月就開始對不上數(shù)
賬上與電子稅務局申報系統(tǒng)中的銷項進項數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額直接計入到費用中了,但是申報的時候又認證抵扣了,請問這筆稅額如何調(diào)整
老師,內(nèi)賬每個月都是不含稅收入,進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在,不會沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進項如何做才能平呢?每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票提現(xiàn)在應交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
公司購買4000手表分錄,借管理費用一辦公室貸其他應收款,這個分錄對?附什么憑證!具體怎么操作才正確
處置的固定資產(chǎn)時,處置的出售價是不是低于賬面上的凈殘值是虧損?處置的價值高于凈殘值是不是賺了?我這么理解對嗎?
建筑勞務公司,雇傭按日結(jié)算工人,怎么申報工資?
你好老師同一個注冊了6家個人戶有什么風險?這個人應該交什么稅費
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市給工人發(fā)工資會計分錄怎么做
老師,初始購置成本和初始投資成本不一樣意思么
你好老師 小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市 買了一車各種水果蔬菜貨款是12360元,運費2300元怎么做會計分錄 運費怎么核算成本
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
稅務沒適合調(diào)整了吧
增值稅申報表不調(diào)整
分錄如何寫
借:營業(yè)外支出 貸:進項
借:營業(yè)外支出 貸:進項
進項已減少,再貸進項少上加少?
借:進項 貸:營業(yè)外收入