再增加10元的管理費,另外少交的10元寄到應(yīng)付賬款。
老師,公司7月份交了水費,我當(dāng)時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
您好老師,我想問一下9月份有一個憑證本來是借款10元,我做賬是5元,還有9月份還款5萬元,到10月份是發(fā)現(xiàn)這筆錢本來是10萬元,這個怎么處理,比如我賬退到9月份修改完了以后做10月份行不行
水費發(fā)票18.66元,實際交納20元,可以借管理費用\\電費20貸銀行存款20,
去年的差旅費專票賬務(wù)做錯: 借管理費用差旅費10元 貸銀行存款10元 正確的是: 借管理費用差旅費8元 借進項稅額2元 貸銀行存款 今年我該怎么調(diào)賬?
9月份銀行交電費,借管理10元,貸銀行存款10元。10月份來了電費發(fā)票20元,交少了10元,這20元怎么做賬
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
在做賬那它就是10月份的管理費用了?
可以的,可以記在10月份可以的。
那它就是10月份的電費了,我要是想把它歸到9月份電費,應(yīng)該怎么做分錄
你好 當(dāng)年的 那就是返回去 改? ?
怎么沖,怎么改
反結(jié)賬回去,然后再增加一筆憑證就行了。
都是當(dāng)年的,其實也不影響總的利潤,沒有必要返回去。