你好! 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
印花稅 水利基金 工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提以后再繳納的分錄
一般納稅人 執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2013) 沒有計(jì)提印花稅直接繳納的印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,沒有計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印花稅、水利專項(xiàng),直接申報(bào)繳納的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人 印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水利專項(xiàng) 記管理費(fèi)用 還是稅金及附加
一般納稅人 直接申報(bào)繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
老師 您是回答我的問題嗎
你好!是的。你不是不用管那些嗎?你的意思是,還是那些,只是不計(jì)提,直接交?
是的 印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水利專項(xiàng) 這3個(gè) 沒有計(jì)提 直接申報(bào)的時(shí)候繳納的
你好!這個(gè)要計(jì)提了。不計(jì)提直接繳納,會(huì)有余額在