借其的應付款,但是入資本做這個。
老師好,請教您一個問題!公司有筆合同33萬的業(yè)務,分進度付款。第一筆已付10萬,當時做的分錄是借主營業(yè)務成本33萬,貸銀行存款10萬,貸應付賬款~應付款23萬。那么,本次付6萬,分錄應該是怎樣的?感謝
老師之前做的借銀行存款,貸實收資本,現(xiàn)在想要更正這次分錄,把實收資本轉成其他應付款,可以借實收資本,貸其他應付款嗎?
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應該記錯借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財務費用-存款利息2萬,我應該怎么做調整?
老師您好,2022年12月份發(fā)現(xiàn)2022年3月份將一筆 借:其他應收款-A公司1萬元,貸:銀行存款1萬元,誤記為借:其他應付款1萬元,貸銀行存款1萬元,現(xiàn)在需要更正這筆會計分錄, 更正的分錄怎么寫? 是寫 借:其他應收款-A公司 1萬元,貸:其他應收款-A公司 1萬元么?
老師好,我6月有一筆實收資本到位當時分錄做成了,借:銀行存款10萬 貸:其他應付款10萬 請問老師我現(xiàn)在更正這筆分錄怎么更正?
老師,外圓內(nèi)方是什么意思
老師,一般納稅人人力資源外包,增值稅按全額納稅,企業(yè)所得稅怎么算呢?比如合同總金額10萬,一張開98000(代發(fā)工資和代繳保險),一張開2000(收對方的手續(xù)費,也就是收入),98000是我們的成本,因為這98000我們后期會通過銀行代發(fā)工資和代繳保險,稅務局會認可這98000成本嗎?
建筑企業(yè),預收的工程款,如何區(qū)分是繳納預繳增值稅還是繳納增值稅,繳納增值稅發(fā)生是根據(jù)什么來確定的。
你好老師我的課程今年10月到期,有些課程還來不及看,那到時過期我還能看?
老師,個體工商戶的名稱是秦悅,那公司還以用這個名字嗎,會不會顯示核名不通過呀
客戶注冊了ab公司,社保在a公司買a公司報工資,現(xiàn)在新注冊的b公司需要報工資,就把他踢過去那邊報工資了,社保還是在a公司購買,但是沒報工資了。這樣會有問題嗎?客戶又擔心領不到退休金
你好,老師,我想問下我之前買的課程今年10月要到期了,課程到時候還能看?
老師您好:工程施工企業(yè)支付的 保函費 是記入其他應收款科目嗎?以后能返回來是嗎
成本不含稅,銷售也不含稅
老師,零食店怎么做賬,報稅按無票收入嗎
借其他應付款,貸實收資本,做這一個,剛才那個忽略就行。
不用紅沖嗎?
對的,是的,不用紅沖的。