你好,增值稅是不含稅的,金額乘以5%。 加稅是增值稅乘以12%。

老師,您好,想咨詢一下,我公司有2個自然人股東,小股東要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大股東,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的個稅要怎么繳的,可以直接按凈資產(chǎn)賬面數(shù)嗎?我公司有個特殊情況,就是名下有涉及到已經(jīng)取得的劃撥土地,之前花了一些錢但沒有入賬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候需要將劃撥土地評估入賬嗎? 這樣地塊評估入賬會影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的個稅嗎? 另外如果地塊評估入賬影響個稅計算,那之前發(fā)生的地塊支出未入賬成本可以作為扣減項計個人所得稅嗎?
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實繳了50萬(共有6個股東,有4個股東已經(jīng)實繳50萬,這4個股東認繳的已實繳完畢),剩下兩位股東未實繳。問: 1.現(xiàn)引進新股東1人,認繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計入實收資本還是10萬計入實收資本,10萬計入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬只占股3個點了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個去工傷稅務(wù)變更時候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
請問:我是房開企業(yè),投資人在2018年向國土局繳納了土地出讓金總價的40%,取得收據(jù)是股東個人名字,現(xiàn)2020年成立房開公司,今年開始建設(shè),并繳足60%出讓金取得公司抬頭收據(jù),請問老師:1、前期40%以股東個人名字取得的收據(jù)如何入賬合理?2、前期個人收據(jù)需不需要轉(zhuǎn)公司名下,怎么處理?謝謝!
請問:我們收購一家公司的股權(quán),以1000萬現(xiàn)金買入A公司的股權(quán),原股東實繳2000萬,因為原股東未完成收購協(xié)議中的對賭條件,所以,剩下1000萬我們公司未支付。 1、因未完成對賭協(xié)議,我公司未支付的1000萬,會計核算,需要計入投資收益,是嗎? 2、如果計入投資收益,我公司利潤總額就增加了,我公司要交企業(yè)所得稅。請問有沒有什么方法,可以讓我公司合理的避稅?謝謝
老師,請問,我們公司成立時,股東投入土地原值260萬(2013年11月購入),土地權(quán)屬一直屬于股東,現(xiàn)在需要變更到我們公司名下,土地原值一直沒有動,也沒有繳納關(guān)于土地的稅金,需要讓我們計算一下,應(yīng)該補繳的稅金,需要繳納的稅金明細已經(jīng)金額是多少
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務(wù)報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務(wù)總監(jiān)想了個辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個人轉(zhuǎn)款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因為供應(yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
然后這個土地要是比原值要有增值的,還有土地增值稅用增值額乘以對應(yīng)的稅率。
增值稅一般納稅人9%,小規(guī)模是5%。個人也是5%。
具體的稅種是什么啊,計稅依據(jù)又是什么
增值稅是用轉(zhuǎn)讓價減去購置價的差額嘛
你是個人還是企業(yè)呢?我上面已經(jīng)給您列舉了。稅率那個說了,然后你再補充一下。
是企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)
這個土地是掛牌拍賣,買來的
增值稅9%的稅率,一般納稅人附加稅合計12%。然后土地增值稅要是有增值的話,就按增值額乘以對應(yīng)的稅率,需要看累計的稅率表。
那土地以原價轉(zhuǎn)讓,股東轉(zhuǎn)給我們,需要土地出讓金嘛
這個不屬于他投資的嗎?他投資的咱不用給他錢。
就是土地是對方投資的,然后把土地證上的名稱變更成我們的,還是需要繳納稅費是嗎
你好,咱們這方只需要繳納契稅和印花稅。