你好,是否退稅主要看你稅務(wù)局那邊的要求。
我想問一下,去年我們公司利潤表顯示虧損狀態(tài),今年匯算清繳時彌補了虧損,報完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不給退稅,抵了之后的稅款,手續(xù)相當(dāng)復(fù)雜。我想問一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發(fā)票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤為貸方9萬多一點,我不知道怎么調(diào)整憑證
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務(wù)期是22-23年,上一個會計全額確認(rèn)收入了,審計按服務(wù)期進行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預(yù)收賬款。調(diào)減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務(wù)申報的年報和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認(rèn),而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報稅什么的都會很麻煩啊
我22年匯算清繳需要調(diào)減495w利潤總額,我22年交稅8000多,我調(diào)完應(yīng)該是需要退稅了。然后她們查完賬,我在調(diào)增一部分利潤總額(大約200多萬)我前期調(diào)減的,能不能不退稅,到時候她們查完在調(diào)增完在落落稅款的事
這個22年年末我應(yīng)該從這填寫減免的,當(dāng)時忘了填寫,最后今年所得稅匯算的時候,我交了5000多所得稅,現(xiàn)在哈,應(yīng)該減免495w因為之前漏填,(去年利潤總額是380多萬。調(diào)減的話需要退稅)但是也有調(diào)增的她們查賬,現(xiàn)在讓我先調(diào)減完她們再弄、我之前漏減免了。我現(xiàn)在在所得稅匯算清繳表中的哪里調(diào)減這495萬呢
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀嬋胧裁纯颇?/p>
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
我不想退,我意思是我先調(diào)減,調(diào)減后按說應(yīng)該退,但是呢,她們查賬結(jié)果還沒出來,需要調(diào)增200多萬,我意思是我當(dāng)時調(diào)減的稅先不交 等調(diào)增后再統(tǒng)一處理咋樣(這個能晚2天處理嗎)
那也可以這樣處理,等到最終的結(jié)果的時候,咱再按照實際結(jié)果處理就行。
這樣的話有啥步奏嗎還沒這樣處理過
如果現(xiàn)在是查賬的,那你就不用動了,等查完的結(jié)果出來咱再處理就行了。
她們非讓我先處理,說那495w她們沒文件調(diào)減 讓我自己調(diào)完,她們再說她們調(diào)增的
你就把前面不對的先調(diào)整。