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?某印刷廠(一般納稅人)2022年12月份接受某出版社委托,印刷圖書5000冊,每冊不含稅的印刷價格12元,另收運輸費1000元。?印刷掛歷1400本,每本售價22.6元(含稅價),零售50本。。批發(fā)給某圖書城掛歷800本,實行七折優(yōu)惠,開票時將銷售額與折扣額開在了同一張專用發(fā)票上,并規(guī)定5天之內(nèi)付款再給5%折扣,購貨方如期付款;。發(fā)給本企業(yè)職工掛歷300本,贈送客戶200本。?為免稅產(chǎn)品印刷說明書收取加工費5000元(不含稅)。本月購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅13600元,上月購進(jìn)的價值30000元的紙張因管理不善浸水,無法使用。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。

2023-10-24 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 14:39

你好同學(xué),計算問題我寫一下時間有些長

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齊紅老師 解答 2023-10-24 14:52

您看一下同學(xué),看一下不明白問我

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你好同學(xué),計算問題我寫一下時間有些長
2023-10-24
您好,這個是全部的嗎
2023-06-02
你好! 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項稅額=40000*13%=5200 銷項稅額=100000*9%=9000 業(yè)務(wù)2 銷項稅額=4520/1.13*13%=520 業(yè)務(wù)3(5000*12+1130/1.13)*13%=7930 業(yè)務(wù)4 銷項稅額3390/1.13*13%=390 業(yè)務(wù)5進(jìn)項20000*13%+1000*9%=2690 業(yè)務(wù)6 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出30000*13%=3900 (1)計算該企業(yè)當(dāng)期準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額:5200+2690-3900=3990(2)計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額:9000+520+7930+390=17840 3)計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅:17840-3990=13850
2022-03-28
你好! 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項稅額=40000*13%=5200 銷項稅額=100000*9%=9000
2022-03-28
你好,這個具體什么問題的
2023-10-12
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