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餐飲酒店,每次宴席收入都計提增值稅,是小規(guī)模個體戶,如果月不超10萬季度不超30萬。這個增值稅應(yīng)該怎么做

2023-10-24 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 09:14

你好,正常計提的,然后季度末把減免不用交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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快賬用戶8415 追問 2023-10-24 09:15

直接借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎

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快賬用戶8415 追問 2023-10-24 09:15

得季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-24 09:18

你這個是錯誤的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。 借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入。 是正確的。

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快賬用戶8415 追問 2023-10-24 09:19

我說的是結(jié)轉(zhuǎn)那一步是 借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入嗎 然后是每季度轉(zhuǎn)嗎 不是按月

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齊紅老師 解答 2023-10-24 09:22

結(jié)轉(zhuǎn)那一步我給你寫了第2個就是的,你那個是錯的,不對,是季度末做結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄。

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快賬用戶8415 追問 2023-10-24 09:25

我看著我跟你寫的一樣啊 計提的時候是 借銀存 貸主收 應(yīng)交稅費 季度末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-10-24 09:26

不好意思,我看錯了,你寫那個是對的。

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你好,正常計提的,然后季度末把減免不用交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2023-10-24
您好,其中一個月超過10,合計一個季度沒超30 ,這個是不需要的
2024-06-24
您好,是的,普票哦,不交的,看季度,不看月度,20%2B5%2B2,這樣的組合也不交增值稅
2024-06-13
季度開票總額不超30萬,不需要交增值稅
2023-11-25
這個10和30萬是指銷售額
2020-08-06
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