你這個(gè)銷售額填寫的對嗎?
老師,做餐飲的個(gè)體戶,我剛才申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)提示是簡易申報(bào),系統(tǒng)自己申報(bào)了……之前我聽別人說個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅,那這個(gè)是去哪里申報(bào)呢?個(gè)體戶還需要申報(bào)哪些稅種呢?
你好,老師,在申報(bào)附加稅是系統(tǒng)提示計(jì)稅依據(jù)已修改,需要填寫修改原因,公司以前一直零申報(bào),本期開票一百多萬,增值稅已申報(bào),這個(gè)需要怎么填寫?
您好老師!這個(gè)月實(shí)際酸出應(yīng)交個(gè)稅28.73元,因?yàn)閯倓偢松蟼€(gè)月的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)(上個(gè)月交個(gè)稅26.27元)我提交個(gè)稅報(bào)表,系統(tǒng)提示要交稅為58.74元.請問:不是應(yīng)該交28.73這個(gè)數(shù)字嗎?怎么會變成58.74呢?
老師好,銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn),但是申報(bào)匯算清繳的時(shí)候提示增值稅申報(bào)表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢,這個(gè)要怎么處理
老師,剛才申報(bào)小規(guī)模的增值稅,整個(gè)過程走完,沒有提示填財(cái)務(wù)報(bào)表,這是哪里操作錯(cuò)了嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請問什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點(diǎn),有沒有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
老師這個(gè)是系統(tǒng)自帶出來的我沒有改動(dòng)
那你忽略提示提交填寫的沒有問題。
但是提交上去就是顯示的下面這一小行字
忽略提交就可以了的
稅務(wù)上會不會顯示申報(bào)錯(cuò)誤讓重新更正申報(bào)
不會 提交了就可以的
好嘞謝謝老師啦 祝老師工作愉快
老師提交之后顯示這行字合適嗎
再去核對一下銷售額,這個(gè)銷售額正不正確, 你去核對你開發(fā)票的