如果存在未達(dá)到收入確認(rèn)條件問(wèn)題,是不一致沒(méi)問(wèn)題
老師好,請(qǐng)問(wèn)總、分公司季度匯總申報(bào)所得稅,那總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是合并后的報(bào)表,總公司的增值稅收入就和所得稅收入不一致,這樣是正常的嗎?
老師好,本年發(fā)生固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致增值稅收入和所得稅收入不一致,增值稅收入高,我們所得稅還是分公司匯總收入,這有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是必須要調(diào)成一致申報(bào)?
,你好老師,增值稅申報(bào)表收入必須跟所得稅申報(bào)表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬(wàn),不含稅為90萬(wàn),21年3月把發(fā)票全部開(kāi)了,增值稅收入申報(bào)表為90萬(wàn),但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認(rèn)收入,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報(bào)表收入必須跟所得稅申報(bào)表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬(wàn),不含稅為90萬(wàn),21年3月把發(fā)票全部開(kāi)了,增值稅收入申報(bào)表為90萬(wàn),但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認(rèn)收入,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
老師好,之前公司在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),填報(bào)信息錯(cuò)誤,導(dǎo)致多繳了稅金,后來(lái)更正申報(bào),覺(jué)得再去稅局辦退稅又太麻煩沒(méi)去,導(dǎo)致現(xiàn)在繳稅金額和申報(bào)記錄不一致,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤(rùn)可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調(diào)整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)為什么就結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費(fèi)用
公戶農(nóng)行U頓怎么打明細(xì)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司食堂的相關(guān)支出做福利費(fèi)還是辦公費(fèi),公司賣(mài)的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個(gè)人的車子出租給公司,可以代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒(méi)有調(diào)增項(xiàng)目,可不可以全部填0?
老師,個(gè)人獨(dú)資一般納稅人客戶,為什么要普票嗎
A公司沒(méi)有實(shí)繳,個(gè)人把在A公司的股份,轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司該怎么做確認(rèn),在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端該怎么做
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不相等,啥原因呢。幫看一下公式對(duì)嗎
老師,A員工有個(gè)體工商戶。他也在我司任職有工資收入,請(qǐng)問(wèn)這2項(xiàng)收入會(huì)合計(jì)計(jì)稅做匯算清繳嗎
那這個(gè)要怎么說(shuō)明呢
你就說(shuō)明你增值稅如何確定,所得稅如何確認(rèn)