同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
20年現(xiàn)在有員工自己做了個(gè)稅匯算清繳,單位還可以做19年個(gè)稅更正申報(bào)嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報(bào)嗎?還是必須去大廳更正申報(bào)
員工已經(jīng)完成個(gè)稅匯算清繳,企業(yè)現(xiàn)在去大廳更正申報(bào)19年個(gè)稅申報(bào)表,那員工還需要重新做匯算清繳嗎
2022年度匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過了,且繳稅了,但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,還能撤回重新報(bào)嗎
2022年員工個(gè)稅已經(jīng)做了匯算清繳,如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤,還可以更新去年的個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師,24年12月個(gè)稅已經(jīng)按期申報(bào)了,如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,更正申報(bào)24年12月個(gè)稅的話,會(huì)不會(huì)算逾期申報(bào)
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師我想請(qǐng)教下我成本類的支出有些是沒有發(fā)票的,那企業(yè)所得稅匯算清繳這成本類沒有發(fā)票調(diào)增的是填在A15000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的其他項(xiàng)目嗎?酒店行業(yè)的,比喻說餐廳買菜的,還有買的一些小東西都是客房和前廳的一些小東西用品,填在哪個(gè)項(xiàng)目里面
找一個(gè)熟悉稅法和社保的老師來,想問一下如何增加工資但是能避免繳納社保
想問一下,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè) ,是做家用秤的,經(jīng)營范圍生產(chǎn)銷售電子秤這些,正常開票都是電子秤,行李秤這些,現(xiàn)在公司有有一筆外購產(chǎn)品報(bào)關(guān)出口,是寫著計(jì)步器,這個(gè)產(chǎn)品能歸類到電子秤這個(gè)行業(yè)中嗎?能申請(qǐng)退稅嗎
老師,我們當(dāng)時(shí)收到一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)覺得貨物不好,退貨了,23年12月份的,但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方開過來紅字確認(rèn)單,這對(duì)我們有什么影響嗎?
老師好,毛利率怎么算呢?謝謝
公司想貸款,用報(bào)稅務(wù)局的報(bào)表銀行說讓做份內(nèi)部的,請(qǐng)問怎么做?
私車租給公司 月租金600 按月開發(fā)票 稅務(wù)要交多少稅
請(qǐng)問有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
對(duì)方公司公賬付不出去,有發(fā)票現(xiàn)發(fā)一個(gè)么卡給我,我可以從對(duì)公賬戶付至私卡上嗎?
怎么操作呢老師?
個(gè)稅年度匯算的更正步驟 1、登錄個(gè)人所得稅app,點(diǎn)擊我要查詢;申報(bào)信息查詢——申報(bào)查詢。 2、點(diǎn)擊申報(bào)查詢——已完成按鈕,并選擇對(duì)應(yīng)年度從而進(jìn)行更正申報(bào)。 3、點(diǎn)擊申報(bào)記錄詳情——申報(bào)記錄,下方的更正申報(bào)按鈕 4、點(diǎn)擊更正年度自行申報(bào),則會(huì)跳出標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)界面從而進(jìn)行基本信息的修改和確認(rèn) 5、點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)后,在收入和稅前扣除界面對(duì)費(fèi)用、免稅收入和稅前扣除當(dāng)中有誤的部分進(jìn)行修改或者刪除。 6、點(diǎn)擊提示對(duì)話框繼續(xù),進(jìn)行下一步操作 7、標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)——稅款計(jì)算頁面進(jìn)行更正申報(bào)。 8、點(diǎn)擊下一步,則會(huì)提示是否會(huì)進(jìn)行補(bǔ)稅或者退稅。 注 意 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于辦理2021年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2021年2號(hào))第十條規(guī)定,納稅人在辦理年度匯算時(shí),如果因?yàn)榉侵饔^故意的原因,提交的申報(bào)信息填寫錯(cuò)誤造成年度匯算多退或少繳稅款,納稅人主動(dòng)或經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)提醒后及時(shí)改正的,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照“首違不罰”原則免予處罰。 小編建議:為了您的個(gè)人信用,若在年度匯算中填寫有誤的,請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行更正申報(bào)哦!
如果是企業(yè)幫員工個(gè)人每月申報(bào)個(gè)稅呢,這種情況員工個(gè)人又已經(jīng)進(jìn)行了個(gè)稅匯算清繳,還可以更改嗎?并且也已經(jīng)申請(qǐng)2022年退稅返還個(gè)稅手續(xù)。
那就不用更正的了哈,
但是員工認(rèn)為企業(yè)幫申報(bào)錯(cuò)誤,但是又像上面我說的情況,該怎么操作呢老師?
那你就去稅局更正申報(bào)就是