您好,是少計(jì)提了
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師你好,實(shí)際不欠稅,但是賬上有應(yīng)交增值稅,怎么調(diào)賬?
老師您好,賬上應(yīng)交增值稅比實(shí)際繳納額多出1分錢,應(yīng)該咋調(diào)整?。?/p>
賬上的應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目貸方和實(shí)際繳納的相差了0.14元,該怎么調(diào)整?
老師 上月增值稅報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)為667.68 但時(shí)實(shí)際銀行扣款668.69 應(yīng)該怎么調(diào)整
你好老師,實(shí)際應(yīng)交增值稅12000,但是賬上不知道為什么提現(xiàn)6600。這個(gè)怎么做調(diào)整呢?
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
企業(yè)分項(xiàng)目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報(bào)的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時(shí)應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報(bào),假如不開票的話,靠平臺(tái)和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報(bào)?