你好,是有減免的嗎?借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入,把差額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額(跨年了),實(shí)際上稅款都已繳納,繳納增值稅時賬做成 借:營業(yè)稅金及附加-增值稅 貸:銀行存款,請問老師應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,賬上應(yīng)交增值稅比實(shí)際繳納額多出1分錢,應(yīng)該咋調(diào)整???
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸方0.01 但實(shí)際不用繳 調(diào)整分錄怎么寫
賬上的應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目貸方和實(shí)際繳納的相差了0.14元,該怎么調(diào)整?
老師 上月增值稅報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)為667.68 但時實(shí)際銀行扣款668.69 應(yīng)該怎么調(diào)整
老板的私人借款給別人,現(xiàn)在對方要通過公戶轉(zhuǎn)公戶還款,付款時怎么備注,減少風(fēng)險(xiǎn)
請問老師,個體工商戶租了一輛貨車押金怎么做分錄呀?要租些年
公司二維碼收租金16000。實(shí)際到賬是15958.4 扣了41.6的手續(xù)費(fèi),這分錄該怎么寫
老師,員工出差的車費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)等,可以抵扣增值稅嗎?如果可以,一定是要拿專票才可以抵扣嗎?
為完成一個項(xiàng)目而簽訂的勞動合同,項(xiàng)目周期3-4個月,然后招聘的工人可以做工資表申報(bào)個稅嘛?可以做應(yīng)付職工薪酬嘛?還是做勞務(wù)費(fèi)?
老師,一個項(xiàng)目工程款3329055,內(nèi)部合同簽的是管理費(fèi)11%,稅費(fèi)6%,進(jìn)項(xiàng)稅抵6%,但實(shí)際管理費(fèi)5%,6點(diǎn)賣標(biāo)費(fèi)!對方按3329055*11%收取費(fèi)用,賣標(biāo)費(fèi)6%現(xiàn)金收取!對方說如果按17%扣除那還要交稅費(fèi),那這個稅費(fèi)是怎么形成的!
請問,公司異地購置房產(chǎn),房產(chǎn)稅及土地使用稅 怎么做稅種認(rèn)定?
收到以前年度的票,在稅法上和會計(jì)上怎么處理
您好,我想咨詢中途退股怎么退?具體怎么做?
企業(yè)首單退稅,稅局上門核查都會約談那些問題?