所有的增值稅,附加稅,和所得稅加起來是 =200000*(3%*(1%2B6%)%2B5%%2B0.015%)=16390
小規(guī)模開專票,綜合稅率是多少?比如40萬,增值稅3個(gè)點(diǎn),還有附加稅,所得稅所有一起幾個(gè)點(diǎn)?
老師,你好,我們是小規(guī)要是開3個(gè)點(diǎn)的專票,增值稅,附加稅,城建稅算下來的話一共是幾個(gè)點(diǎn)
老師,有二個(gè)小規(guī)模賬戶,票開多了,到明算算多處經(jīng)營所得要交多少?怎么算的. 比如我要開專票給用戶加回3.5的稅錢,要交增值稅,附加稅,經(jīng)營所得稅,到明年要匯繳多處經(jīng)營所得稅.能具體算出自己交了三點(diǎn)幾的稅費(fèi)啦? 有點(diǎn)不會(huì)算后面的,專票就3個(gè)點(diǎn)了
你好,我問一下小規(guī)模開3的專票,所有的增值稅,附加稅,和所得稅加起來是幾個(gè)點(diǎn)?我要開20萬三個(gè)點(diǎn)的專票,稅的交多少
小規(guī)模納稅人給別人開60萬專票要交納多少稅錢,不含成本費(fèi),開3個(gè)點(diǎn)的專票,城建稅和附加稅一起要多少錢
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
0.015是啥,看不懂
印花稅的稅率,減半征收
開普票呢
不超過30萬
就是交得個(gè)所得稅和印花稅吧
普票,只計(jì)算所得稅和印花稅
現(xiàn)在對方要求我開3的專票,只給我4個(gè)點(diǎn)的稅款,20萬我的做多少費(fèi)用
我是在一家小規(guī)模的公司,主要業(yè)務(wù)是賣石子。沒有成本票,開不回成本票,只有一些費(fèi)用,和人工工資,老板,現(xiàn)在要開三個(gè)點(diǎn)的專票。讓我給他算一下,開20萬的三個(gè)點(diǎn)的專票需要幾個(gè)點(diǎn),多少錢。我算了不減免所有的稅率是8.36%。(這個(gè)不含印花稅)老板問我為啥這么高,別的公司四個(gè)點(diǎn)就可以。我解釋說,沒成本票利潤大了交的稅就多了。 現(xiàn)在老板問收對方四個(gè)點(diǎn)的稅可以不?
收4個(gè)點(diǎn)的話,就是收了個(gè)增值稅,增值稅是3.36 4-3.36=0.64 所得稅是5 5-0.64=4.36少收這么多 200000*0.64%=1280 200000-1280=198720 如果不交所得稅的話就得有198720的成本費(fèi)用票對吧
忽略印花稅因?yàn)樗坏纳?,增值稅是必須交?200000*3.36%=6720
印花稅是200000*0.015%=30
老師,我上面的對嗎?
只考慮增值稅和印花稅就是=200000/1.03*(3%*(1%2B6%)%2B0.015%)=6204,收款超過206204就可以接受