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老師請教一下以下問題:1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證拿什么做附件;2.每月計(jì)提的增值稅及個稅,印花稅等用什么做附件?謝謝

2023-10-21 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-21 11:47

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證,不用附件
計(jì)提的各稅費(fèi),不用附件

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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證,不用附件
計(jì)提的各稅費(fèi),不用附件
2023-10-21
這個不用附有附加的
2021-04-20
計(jì)提增值稅附件就是計(jì)算增值稅的公式:自己弄個表格,計(jì)算打印 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
2025-03-24
附加稅是 ?借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 是增值稅的12%
2021-12-01
您好!是的。是可以有余額的 ?一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-01-21
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