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進(jìn)項大于銷項,月底賬務(wù)怎么處理

2023-10-21 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-21 11:06

您好, 不用賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額

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快賬用戶1903 追問 2023-10-21 16:41

月底不是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和銷項稅額嘛,結(jié)轉(zhuǎn)完,后面要做什么分錄嗎?比如進(jìn)項做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,銷項做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這些做完后面要做什么分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-21 16:43

如果有交稅的
借:應(yīng)交稅費-未交稅費
貸:銀行存款
你這種是沒有需要交的,所以不用賬處處理了

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快賬用戶1903 追問 2023-10-21 16:45

我這邊是進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項和銷項,需要將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-21 16:47

結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理是,

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),

貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。

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快賬用戶1903 追問 2023-10-21 16:49

不交稅后面不需要做其他憑證了嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-21 16:51

是的,不用做其他憑證了

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您好, 不用賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額
2023-10-21
你好 可以不做賬的
2021-10-03
你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-09-29
你好!這個你借銷項 簡易計稅 貸進(jìn)項 貸待抵扣進(jìn)項
2024-07-04
你好,可以做也可以不用做,你可以把銷項進(jìn)項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-01-07
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