您好,減免的金額不對,應(yīng)該是減免2%是59.41
老師麻煩您幫我看下我這個企業(yè)所得稅財務(wù)報表填的對不對?
老師,麻煩您幫我看一下這兩個表填的對嗎?小規(guī)模納稅人,專票不含稅收入56200.62、普票不含稅收入23389.11。您看一下報的增值稅等的數(shù)字對嗎
老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅。只開具了500000元普通發(fā)票,麻煩您幫我看看,我填寫的是否正確?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人跨季度作廢了專票,現(xiàn)在需要退稅,稅務(wù)說讓改報表,您能幫我看看我這樣改對不對嗎
老師您好,我們是小規(guī)模代開專票之后又紅沖了,現(xiàn)在需要退稅,稅務(wù)讓拿著改好的申報表去現(xiàn)場,您能幫我看看我的申報表改的對嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,這是發(fā)票的圖片
減免稅額1980.2*2%=39.61不對嗎
您好,是不是現(xiàn)在申報比對不通過啊,不好意思,上面寫錯了,減免39.61,您填的是對的 1.小規(guī)模納稅人代開1%征收率的增值稅專用發(fā)票,在電子稅務(wù)局申報時,首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第1欄和第2欄中。 2.填寫完主表后,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算,填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱,減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。同時將減征額填寫在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。