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老師,您好!麻煩您幫我看看申報表填的對不對,小規(guī)模納稅人開的1%的專票

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2023-10-20 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-20 20:54

您好,減免的金額不對,應(yīng)該是減免2%是59.41

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快賬用戶8646 追問 2023-10-20 20:57

老師,這是發(fā)票的圖片

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快賬用戶8646 追問 2023-10-20 21:00

減免稅額1980.2*2%=39.61不對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 21:02

您好,是不是現(xiàn)在申報比對不通過啊,不好意思,上面寫錯了,減免39.61,您填的是對的 1.小規(guī)模納稅人代開1%征收率的增值稅專用發(fā)票,在電子稅務(wù)局申報時,首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第1欄和第2欄中。 2.填寫完主表后,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算,填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱,減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。同時將減征額填寫在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。

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你好,25欄出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是什么原因的,你這個月申報的是正確的。
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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