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老師您好,個(gè)體工商戶餐飲店在開業(yè)之前花了200萬,發(fā)票沒開,怎么入賬呢,是查賬征收的個(gè)體,以后給開發(fā)票,發(fā)票可能不會(huì)全開

2023-10-20 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 11:54

你好,這些具體是哪方面的支出?

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快賬用戶2355 追問 2023-10-20 11:56

是裝修費(fèi)花了200萬,開業(yè)之前就投了這些

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齊紅老師 解答 2023-10-20 11:58

借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款。

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你好,這些具體是哪方面的支出?
2023-10-20
是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 貨物?還是服務(wù)?
2024-05-09
你好,查賬征收了,成本費(fèi)用支出就需要取得發(fā)票入賬的 沒有發(fā)票,那年度申報(bào)的時(shí)候就需要做納稅調(diào)增處理的
2024-03-30
個(gè)體工商戶查賬征收是可以開發(fā)票的。 如果沒有成本發(fā)票,可能會(huì)導(dǎo)致成本難以在稅前扣除,從而增加應(yīng)納稅所得額。但您仍應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)如實(shí)做賬和申報(bào)納稅。 交稅方面: 1.增值稅:如果您是小規(guī)模納稅人,月度銷售額未超過 10 萬元(季度銷售額未超過 30 萬元),免征增值稅;超過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)則按照規(guī)定的稅率計(jì)算繳納增值稅。 2.個(gè)人所得稅:根據(jù)您的經(jīng)營所得計(jì)算繳納。應(yīng)納稅所得額等于收入總額減去成本、費(fèi)用、損失、稅金、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。由于沒有成本發(fā)票,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可能會(huì)因?yàn)槌杀究鄢蛔愣鴮?dǎo)致多交稅。
2024-08-19
你好,你應(yīng)該補(bǔ)之前的賬,否則你就只能當(dāng)做現(xiàn)在的不開票收入了。
2025-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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