招待吃飯的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
你好老師, 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)是否可以計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 2.那么聘請(qǐng)講課的專(zhuān)家或者老師發(fā)生的差旅費(fèi)也只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,不能計(jì)入差旅費(fèi)。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費(fèi)發(fā)票在一張發(fā)票上,如何賬務(wù)處理。
我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,請(qǐng)問(wèn)一下老師公司一名經(jīng)理去出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)出差過(guò)程中發(fā)生的招待費(fèi)、餐費(fèi)都計(jì)入什么管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?經(jīng)理出差中是先墊付,回來(lái)后經(jīng)理報(bào)銷(xiāo),老板轉(zhuǎn)賬給經(jīng)理,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?(內(nèi)賬和外賬兩筆分)
老師您好,我們是個(gè)票務(wù)代理公司,主要業(yè)務(wù)就是顧員工賣(mài)票,然后成本就是給他們報(bào)銷(xiāo)來(lái)回路費(fèi)油費(fèi),以及每天的餐費(fèi)取得的餐票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)餐費(fèi)可以進(jìn)入成本嗎?我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師您好,最近剛到一家私企上班,他們有一個(gè)供公司員工進(jìn)餐的食堂,公司包吃。食堂發(fā)生的費(fèi)用全部計(jì)入“管理費(fèi)用-伙食費(fèi)”,請(qǐng)問(wèn)可以這樣處理嗎
老師可以咨詢(xún)一下你高新企業(yè)外的問(wèn)題嗎?像我們公司之前搬遷請(qǐng)的是外面的搬運(yùn)公司搬遷,收到的搬運(yùn)發(fā)票應(yīng)該正確的是做什么會(huì)計(jì)科目的?我看見(jiàn)有一些入營(yíng)業(yè)外支出,有一些又入銷(xiāo)售費(fèi)用或者管理費(fèi)用之類(lèi)的,我想知道一下正確的答案是應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)分錄的?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!