就是簽訂合同的,取得收入的這一方開發(fā)票。
請問老師,單位保潔人員是通過勞務(wù)派遣公司派來的,請問勞務(wù)派遣公司給我單位開是普票:生活服務(wù) 保潔費(fèi)。我認(rèn)為既然是勞務(wù)派遣公司開的票,應(yīng)該是:人力資源服務(wù) 勞務(wù)派遣才對吧?請問老師這張票是否需要重開
老師您好,我們公司是一家家政服務(wù)公司,我們之前給客戶開的發(fā)票都是勞務(wù)派遣費(fèi),但是有人說沒有勞務(wù)派遣證不能開勞務(wù)派遣費(fèi),所以想問一下,家政公司給客戶提供勞務(wù)開的發(fā)票具體應(yīng)該開什么
老師,勞務(wù)派遣到其他公司,員工工資是我們報(bào),還是對方單位報(bào)。對方公司給的費(fèi)用我們是開了勞務(wù)派遣的發(fā)票的
老師想咨詢一下,我們公司招保潔,保潔公司和我們簽的是勞務(wù)派遣合同,也是給我們開保潔費(fèi)發(fā)票,這樣簽的勞務(wù)派遣合同對于我們稅務(wù)等其他方面有沒有什么問題
老師好,我公司有一部分員工是派遣員工 社保也是通過勞務(wù)公司給交的,勞務(wù)公司給我們開的勞務(wù)派遣服務(wù)的專票,可以抵扣嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
我知道是簽訂合同的取得收入這一方開具發(fā)票,我現(xiàn)在問的是,他這個(gè)勞務(wù)公司在外地,這個(gè)外地在陜西,我們在廣東,他能不能給我們開具勞務(wù)派遣費(fèi)
他在本地有一個(gè)保潔公司,要求我們將款項(xiàng)打到保潔公司的賬戶上,是不是與外地本地就沒有關(guān)系,取得收入的這一方開具發(fā)票就行了
如果是外地的公司和什么簽訂了合同,就可以開發(fā)票了對吧
對方提供勞務(wù)派遣了,他就給您開勞務(wù)派遣的發(fā)票。 和在哪沒有關(guān)系,公司就在他單位給您開發(fā)票就對了。