 
                            你好,你看一下你的應收賬款里面是不是有貸方余額的,看科目余額表明細。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請問這題我的理解正確嗎? 2019.12初 1、應收賬款科目余額是借方余額800000,各明細科目無貸方余額,則說明各明細科目都為借方余額。 2、再根據(jù)資料三可知:12月初的預收賬款科目余額里包含預收賬款-丙公司明細科目余額40000,不能收回予以核銷后,該明細科目余額為0。 根據(jù)資產(chǎn)負債表應收賬款項目的期末余額=應收賬款明細科目借方余額+預收賬款明細科目借方余額-與應收賬款相關的壞賬準備,12.31日資產(chǎn)負債表應收賬款項目期末余額=800000-40000+608600-102400=1266200
“預收款項”項目應根據(jù)“預收賬款”和“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末貸方余額合計數(shù)填列。如“預收賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在資產(chǎn)負債表“應收賬款”項目內(nèi)填列。 預收是一項負債,為什么會在應收賬款項目內(nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師,科目余額表里的預付賬款無余額,但是資產(chǎn)負債表里有數(shù)據(jù),據(jù)說是設置了重分類,請問資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)是從哪些科目取的數(shù)
您好,報表里的預收賬款有400多的余額,科目余額表里預收科目是沒有的,請問這個應該從哪幾個科目查找,哪幾個科目會重分類到預收賬款項目?
老師,資產(chǎn)負債表里預收賬款,科目余額表在哪里看這個對應的金額
 
                想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產(chǎn)是負的50萬左右,未分配也是負數(shù),然后我們欠債權人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
應收賬款里本期有借方這個400多,然后本期又貸方給貸掉了,但是只有這個金額在預收賬款項目
不是的,你看明細余額。
明細賬里有很多借貸分錄,最終余額是借方的
你好,那你看一下應收賬款和你這個應收賬款借方明細余額是一樣的嗎。
是不一樣的,報表的比科目余額表的少
那你看一下是不是少了這個四白,如果是的話,你找你軟件售后問一下吧,不知道他取數(shù)是怎么回事,正常的應該就是看你的明細余額。
不是,查了100多萬呢
那你找你軟件售后那邊問一下,讓他給你看一下是不是軟件取數(shù)有問題。