你好,三個(gè)月合計(jì)加在一起的數(shù)據(jù)。
請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào)利潤(rùn)表中的20年第三季度本期金額是填7~9月合計(jì)金額還是1~9月合計(jì)金額?
10月份填7~9月的利潤(rùn)表季報(bào),上期金額是不是就是去年2019年7~9月份利潤(rùn)表季報(bào)的本期金額
老師,電子稅務(wù)局報(bào)季報(bào)-利潤(rùn)表,稅款所屬期間2021-7-1至2021-9-30,這個(gè)本期金額是填7月-9月份,3個(gè)月金額數(shù),還是1-9月的,9個(gè)月的金額數(shù)?。?/p>
電子稅務(wù),第三季度財(cái)報(bào)中的利潤(rùn)表,本期金額是不是填7月至9月的合計(jì)數(shù)?還是填9月的金額
申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表時(shí)本期金額填本年累計(jì)金額1—9月金額還是填7—9月的金額?上期金額填啥數(shù)據(jù)?
這個(gè)客車票怎么做分錄老師?
老師請(qǐng)問下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個(gè)月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個(gè)電費(fèi)款到國(guó)家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國(guó)家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元這個(gè)銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬(wàn), 貸銀行存款5萬(wàn) 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對(duì)吧 可是對(duì)房開企業(yè)我設(shè)置了一個(gè)預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時(shí)不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對(duì)方4000元 對(duì)方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險(xiǎn)公司會(huì)給我們報(bào) 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對(duì)嗎 對(duì)方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個(gè)個(gè)體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進(jìn)項(xiàng)稅2000.本月只勾選1800元進(jìn)項(xiàng)抵扣,會(huì)計(jì)分錄
老師你知道針式打印機(jī)打不顯了是怎么回事嗎?
老師現(xiàn)金日記賬, 求和公式怎么輸入呢?
比方說一年匯總所有賣出去的貨(貨很多,且名稱進(jìn)出有點(diǎn)稍微不太一致,比方說,紙和白紙,就是寫法有點(diǎn)不同)和所有購(gòu)進(jìn)的貨,怎么最快篩選出來哪些賣出去還沒開回來,哪些購(gòu)進(jìn)還沒賣出去,求。
10月份保送第三季度的稅,超了500萬(wàn)變成一般納稅人。可是沒報(bào)稅之前10月份還是開了一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。那么一般納稅人從什么時(shí)候界定,10月份開的票按照一個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)計(jì)算
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)的,買材料的費(fèi)用都是由買材料的人買了啥材料,直接微信轉(zhuǎn)賬了,由于金額太小,不給開票,雖然每次金額比較小,但是每月累計(jì)下來材料費(fèi)報(bào)銷金額也很大,這部分費(fèi)用我該如何入賬,需要什么資料
我也覺得是3個(gè)月加在一起的數(shù)據(jù),但是學(xué)堂的另外一個(gè)老師說是9月本月金額,嚇得我
所以我就想落實(shí)一下
利潤(rùn)表是累計(jì)數(shù)據(jù),一個(gè)季度是789三個(gè)月的數(shù)據(jù)。