您好,這樣的話,你可以把這個稅款,自己做營業(yè)成本的這個
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個季度超過30萬該交多少稅?比如一個季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
國內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉庫服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)的,有國內(nèi)國外客戶,在境內(nèi)倉庫提供的倉儲服務(wù)費(fèi),第三季度取得了33萬元,其中國內(nèi)六萬 國外27萬,國內(nèi)開了1%的普票,國外開了invoice發(fā)票(無顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬,按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
國內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉庫服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)的,有國內(nèi)國外客戶,在境內(nèi)倉庫提供的倉儲服務(wù)費(fèi),第三季度取得了33萬元,其中國內(nèi)六萬 國外27萬,國內(nèi)開了1%的普票,國外開了invoice發(fā)票(無顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬,按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
小規(guī)模納稅人 開有invoice發(fā)票 銷售額超30萬了 現(xiàn)在要繳納增值稅 之前開的invoice發(fā)票 開了多少就確認(rèn)多少收入了 現(xiàn)在這個稅款如果要自己承擔(dān)的話 怎么做賬?
老師您好,請問在學(xué)校里面當(dāng)會計(jì),學(xué)校的賬務(wù)進(jìn)食材,對方票也開了,我們也付款了,這樣的話,直接做憑證,業(yè)務(wù)活動成本-食材費(fèi),貸記銀行存款,這樣合理嗎?還是看到發(fā)票要走應(yīng)付賬款,過一下子呢?
我們單位主要銷售食用鹽,主營業(yè)務(wù)收入,這個摘要要怎么寫
請問老師:公司業(yè)務(wù)不好,賬上沒有資金了,想向法人(也是股東之一)借款大概二三十或三四十萬吧,需要什么手續(xù)?利息想低一點(diǎn),多少利息合適?有沒有借款合同模板?請老師指點(diǎn).
老師,注冊資本減資是需要什么資料什么手續(xù)
你好,老師,公司剛開始營業(yè)目前進(jìn)項(xiàng)比較多,是按照稅負(fù)交稅好還是有進(jìn)項(xiàng)可以先不交稅
提取備用金是提取到什么賬戶呢?
@宋生老師,合同是三方簽的,我們與三方簽的是勞務(wù)派遣合同,但是合同里未明確個稅問題
收到水果*西瓜的發(fā)票金額是5000,那按9個點(diǎn)抵扣后入賬金額是5000*0.91=4550還是5000/(1+9%)=4587.155963入賬
公司借款給別的公司需要繳納增值稅和印花稅嗎?
老師 我個人代開一張發(fā)票7200 但是稅務(wù)局不讓一張開,讓分幾次開 咋回事啊