借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 確認(rèn)收入之后借主營業(yè)務(wù)成本工資貸勞務(wù)成本工資, 企業(yè)所得稅的稅,你這個主營業(yè)務(wù)成本填寫到營業(yè)成本里面去。
老師,工程行業(yè)一般納稅人,我們是分包公司,總包給我們分包公司個稅錢,申報并繳納的。這樣怎樣做分錄?這些勞務(wù)工用主營業(yè)務(wù)成本
老師,您好我們是小規(guī)模納稅人,公司主要從事現(xiàn)代服務(wù)_代理服務(wù),請問員工工資是計入主營業(yè)務(wù)成本還是費用好,謝謝
本公司工資分成兩塊,一塊是本部管理人員工資,記賬在管理費用,還有一塊是工程人員工資,記賬在主營成本里,都有申報個稅,。那么在做企業(yè)所得稅匯算的A105050的工資薪金支出是填寫這兩塊的總和嗎?
老師好。我們是小規(guī)模公司,項目管理服務(wù)公司,費用是人員工資為主,請問會計分錄怎樣做?企業(yè)所得稅申報(營業(yè)成本)這塊怎樣填報?
物業(yè)會計,公司安裝門禁道閘門15000元,請問寫個費用應(yīng)該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認(rèn)為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請賠償嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我這邊記賬因為半截開始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費用,預(yù)計負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
郭老師就是好,我一直念著老師什么時候能再指導(dǎo)我,你就即時顯現(xiàn)了,萬分感謝
不用客氣,有問題繼續(xù)問就行。
老師好,確認(rèn)收入的意思是?再后是銀行支付,整體分錄怎樣呢?
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,這個就是確認(rèn)收入。
計提分錄 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 確認(rèn)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本—工資 貸:勞務(wù)成本—工資 實際支付 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎老師?
對的,是的,是這么做的。
老師好,我用緊的財務(wù)軟件只有(主營業(yè)務(wù)成木、其他業(yè)務(wù)成本),無(勞務(wù)成本)這科目,怎樣好?
你好,你看一下有其他的嗎?合同履約成本有沒有。
我們是項目管理,監(jiān)理服務(wù)
服務(wù)公司 合同履約成本或者是勞務(wù)成本都可以
計提時可以這樣直接記嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本~工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
你當(dāng)月做了收入才行,如果沒有的不行。
我現(xiàn)在用緊財務(wù)軟件無(勞務(wù)成本)這個科目,怎么辦?
生產(chǎn)成本 做這個里面的
收到,感謝老師
不用客氣工作愉快