那現(xiàn)在咱是發(fā)生啥業(yè)務(wù)了?
老師公司在籌建期間發(fā)生的裝修費(fèi),計(jì)入長期待攤費(fèi)用分3年攤銷,借:長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 36萬 貸:銀行存款 36萬 每期攤銷借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi)攤銷 1萬 貸:長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 1萬,籌建期結(jié)束攤銷的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用 —開辦費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請(qǐng)專利,做無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我是籌建期,所有的費(fèi)用還沒有入損益,那我這個(gè)怎么做賬?
我們公司籌建期結(jié)束了,但是沒有計(jì)入長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么做分錄
請(qǐng)問老師,我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付,當(dāng)時(shí)在籌建期,2024年一月才入的賬計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少,現(xiàn)在要怎么做賬? 當(dāng)時(shí)分錄 借 長期待攤費(fèi)用 31500 貸 應(yīng)付賬款 31500
一般納稅人籌建期,購買了汽車固定資產(chǎn),但沒做憑證,購買已經(jīng)有一年了。因?yàn)槭腔I建期,前期的都沒計(jì)入管理費(fèi)用,都是錄入長期待攤銷費(fèi)用-開辦費(fèi)。現(xiàn)在想把汽車的固定資產(chǎn)補(bǔ)回去,需要怎么做分錄
老師,個(gè)人給公司做的清洗費(fèi),寫的收據(jù),單張不超過500,2個(gè)人,我可以直接對(duì)公付給這2個(gè)人嗎,
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)可不可以不計(jì)提,在實(shí)際發(fā)生時(shí)再做帳務(wù)處理,稅前按扣除比例扣除。
如果每月按月初+月尾的平均匯率入賬,月底還需要做匯兌損益嗎
把它分成兩個(gè)分錄怎么弄,把遞延所得稅負(fù)債摘出來,怎么寫倆分錄
我們目前是小規(guī)模,簽了一個(gè)四個(gè)月期限的合同,合同額525萬,這樣是不是必須升為一般納稅人了
老師,營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)嗎?
老師你好我方公司在6.20開出的銷項(xiàng)46萬多,至今未收到貨款,群里該怎么向?qū)Ψ揭?,第一次不懂,謝謝
老師,請(qǐng)問建筑業(yè)的發(fā)票開票稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),應(yīng)收稅款稅率12.5是由哪些稅率組成的呢
安全升降柱能入固定資產(chǎn)嗎
匯算清繳表A105080,本年折舊金額大于累計(jì)折舊提示報(bào)不過去,這種怎么辦,因?yàn)楫?dāng)年賣了固定資產(chǎn)造成的。
現(xiàn)在是有了收入
那我籌建期是不是就結(jié)束了,我現(xiàn)在要怎么處理開辦費(fèi)
你原來沒有計(jì)入長期待攤費(fèi)用,當(dāng)期直接就轉(zhuǎn)銷了,也不存在攤銷的問題。
那怎么做分錄
你當(dāng)時(shí)計(jì)入哪個(gè)科目的發(fā)來看一下。
就是計(jì)入的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
期末直接就轉(zhuǎn)到本年利潤了,不需要其他操作。