 
                            那現(xiàn)在咱是發(fā)生啥業(yè)務(wù)了?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師公司在籌建期間發(fā)生的裝修費(fèi),計入長期待攤費(fèi)用分3年攤銷,借:長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 36萬 貸:銀行存款 36萬 每期攤銷借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi)攤銷 1萬 貸:長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 1萬,籌建期結(jié)束攤銷的費(fèi)用是計入管理費(fèi)用 —開辦費(fèi),還是計入管理費(fèi)用?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請專利,做無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我是籌建期,所有的費(fèi)用還沒有入損益,那我這個怎么做賬?
我們公司籌建期結(jié)束了,但是沒有計入長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么做分錄
請問老師,我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付,當(dāng)時在籌建期,2024年一月才入的賬計入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少,現(xiàn)在要怎么做賬? 當(dāng)時分錄 借 長期待攤費(fèi)用 31500 貸 應(yīng)付賬款 31500
一般納稅人籌建期,購買了汽車固定資產(chǎn),但沒做憑證,購買已經(jīng)有一年了。因?yàn)槭腔I建期,前期的都沒計入管理費(fèi)用,都是錄入長期待攤銷費(fèi)用-開辦費(fèi)。現(xiàn)在想把汽車的固定資產(chǎn)補(bǔ)回去,需要怎么做分錄
 
                老師你好,當(dāng)時買設(shè)備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報所得稅的時候他必須得寫點(diǎn)數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財務(wù)費(fèi)用二級科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑


現(xiàn)在是有了收入
那我籌建期是不是就結(jié)束了,我現(xiàn)在要怎么處理開辦費(fèi)
你原來沒有計入長期待攤費(fèi)用,當(dāng)期直接就轉(zhuǎn)銷了,也不存在攤銷的問題。
那怎么做分錄
你當(dāng)時計入哪個科目的發(fā)來看一下。
就是計入的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
期末直接就轉(zhuǎn)到本年利潤了,不需要其他操作。