按1-9月的累計(jì)數(shù)值填寫
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表中現(xiàn)金流量表與利潤(rùn)表的本月金額是這個(gè)月的數(shù)嗎,我單位是季報(bào),本月金額是填這個(gè)月的數(shù)還是7-9月的3個(gè)月累計(jì)數(shù)?
我想知道紅框里的數(shù)據(jù)正確的做法是填本年累計(jì)的數(shù)嗎?假如我現(xiàn)在季報(bào)7-9月份的,填的數(shù)是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)(1-9月份)?還是7-9月份的累計(jì)數(shù)? 這個(gè)表不是我申報(bào)的,是我上一任會(huì)計(jì)報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)她填的數(shù)是季度的累計(jì)數(shù),也就是7-9月份的累計(jì)數(shù),這個(gè)做法是對(duì)的嗎?
老師你好,我們公司從2022年7月開始升為一般納稅人,增值稅申報(bào)表是從7月開始累計(jì)全年數(shù),但是我的報(bào)表還是按照之前的小規(guī)模和一般納稅人的累計(jì)數(shù)填寫的,這個(gè)有影響嗎?還是按照7月以后的累計(jì)數(shù)填寫
老師幫我看下這兩張表,我在申報(bào)的時(shí)候是不是這兩個(gè)表的利潤(rùn)總額要一致 呢, 利潤(rùn)表中的本期金額我認(rèn)為應(yīng)該是季度7-9月發(fā)生的,如果說(shuō)一致的話那就是本年1-9月累計(jì)下來(lái)的,現(xiàn)在我就搞不清到底是按照7-9月發(fā)生的填寫還是按照1-9月發(fā)生的填寫呢?
老師,你好,我們公司財(cái)務(wù)報(bào)表是按季度報(bào)的,那我利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表編制的數(shù)字是按1-9月的累計(jì)數(shù)值填寫還是按照7-9月的累計(jì)數(shù)值填寫呀?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)走了,我也不知道上個(gè)會(huì)計(jì)是怎么填的
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎