沒有勾選的,現(xiàn)在還可以勾選抵扣。
你好,我是購買方,有一張進(jìn)項票未認(rèn)證抵扣,已經(jīng)部分紅沖了,現(xiàn)在這張票已無法勾選認(rèn)證,該怎么辦?謝謝
老師,你好,問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺里面的抵扣勾選里面點(diǎn)發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項,分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點(diǎn)哪個選項。
老師,請問18年住宿專票當(dāng)時進(jìn)項稅額未認(rèn)證抵扣,直接全額入費(fèi)用,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上認(rèn)證勾選抵扣,申報做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
老師,您好,我接的公司,有17年未抵扣認(rèn)證的發(fā)票我可以,現(xiàn)在勾選認(rèn)證,抵扣進(jìn)項稅額嗎,謝謝
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進(jìn)價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
17年,18年沒勾選的還可以抵扣是嗎,但是我賬上沒有這些進(jìn)項稅額怎么辦,謝謝
那你的進(jìn)項哪去了?要是記到成本費(fèi)用可以調(diào)出來。
我也不知道,以前不是我做的,才接手看到17年18年還有好多沒有抵扣的進(jìn)項稅額,發(fā)票抵扣系統(tǒng)里面
先去查詢一下,然后再處理。
老師,比如房租直接進(jìn)管理費(fèi)用了,稅額沒提出來,我可以調(diào)賬然后抵扣吧,17年的,謝謝。
的可以這樣處理,可以的可以。
老師,還有這種直接入庫存商品里了,我怎么處理,謝謝
請把您的問題補(bǔ)充完整,具體什么問題?
18年的開了發(fā)票,沒有進(jìn)項抵扣做賬,直接入了庫存商品,抵扣系統(tǒng)也沒有勾選,我現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證,然后調(diào)賬嗎,謝謝老師,具體怎么調(diào)。
借進(jìn)項稅額,貸庫存商品。
老師,直接調(diào)就可以啦,不會被稅務(wù)局打電話查是嗎,謝謝
不用的,咱直接調(diào)整就可以了,直接調(diào)整。
老師,做賬調(diào)整完,我正常抵扣就可以了是吧,謝謝
你好,在勾選系統(tǒng)勾選,然后抵扣就行了。