同學(xué),你好 你這邊申報(bào),是你公司員工,按照工資薪金申報(bào)
老師,我們是勞務(wù)公司,對(duì)方不給我錢(qián),說(shuō)工人工資他們那邊發(fā),我這邊這么做賬呢,有開(kāi)票,卻沒(méi)有成本
我這邊是建筑勞務(wù)公司,甲方代發(fā)工資給班組的農(nóng)民工,班組那邊開(kāi)勞務(wù)工資發(fā)票給我公司,這樣的話我公司還需要申報(bào)農(nóng)民工的工資嗎?
我這邊是建筑勞務(wù)公司,甲方代發(fā)工資給班組的農(nóng)民工,班組那邊開(kāi)勞務(wù)工資發(fā)票給我公司,這樣的話我公司還需要申報(bào)農(nóng)民工的工資嗎?
我們是勞務(wù)公司,工資可以由我們提供勞務(wù)的對(duì)方發(fā)放,然后和我們簽代發(fā)那些協(xié)議。我們這邊申報(bào)工資嗎?
咱們是的勞務(wù)公司,對(duì)方給我這邊的員工發(fā)工資,我給他開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,對(duì)方不申報(bào)工資,我這邊申報(bào)工資,但是怎么發(fā)放?發(fā)放我怎么做賬
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
我發(fā)放怎么做
對(duì)方發(fā)放我這邊怎么做發(fā)放的賬
同學(xué),你好 你發(fā)放,就按照他是你員工,你發(fā)放工資來(lái)做 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
問(wèn)題我銀行沒(méi)發(fā)
對(duì)方給發(fā)的
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
不是應(yīng)該是應(yīng)收賬款嗎
其他應(yīng)付款是往來(lái)款項(xiàng)
同學(xué),你好 你要是都換成應(yīng)收賬款,也行