同學(xué)您好,這種情況是不可以的。損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行確認的
老師我收到石景山區(qū)項目獎勵資金,獎勵的是過去的項目,我有的是借:銀行存款 貸: 其他收益 那我支出的時候,政府請的培訓(xùn)機構(gòu)說借:遞延收益 貸遞延收益 那我拿到發(fā)票不入項目成本了,直接入這個遞延收益? 嗎
老師好,6月收到資產(chǎn)相關(guān)的補貼200萬(這項補貼分了2次收到,,此次是尾款,共300萬),收到時入遞延收益。這塊資金理應(yīng)在相關(guān)資產(chǎn)折舊期間攤銷(之前收第一次100萬時,此項補貼記入遞延收益,在相關(guān)的10項資產(chǎn)折舊期間同時分期攤銷)。當(dāng)收這尾款200萬時,其中有2臺相關(guān)資產(chǎn)已出售(只剩8項資產(chǎn)在攤銷),請問6月收到的200萬補貼,是200萬全部進遞延收益,還是把已出售的2項資產(chǎn)對應(yīng)的補貼款直接入其他收益呢?
收到政府的補助款(這筆補助是我司申報了21年度的建設(shè)補貼,補貼款在23年的2月份打入我司賬戶),收到時我的做分錄是借:遞延收益 貸:銀存,因為這個補助款是補給以前采購的設(shè)備,請問這個攤銷怎么做呢?
72,我能夠理解,但是這個24為什么要加上去?他不是2020年末的時候已經(jīng)攤銷完了嘛,遞延收益轉(zhuǎn)到了其他收益嗎?請老師詳細解答
請問老師, 1.政府補助的與資產(chǎn)相關(guān)的遞延收益在攤銷的時候要考慮殘值嗎?還是全額進行攤銷? 2.攤銷年限以什么為標(biāo)準(zhǔn)?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填