你好 這個(gè)只是簡(jiǎn)單的加工,建議按照商貿(mào)企業(yè)的

老師們,做會(huì)計(jì)的選擇行業(yè)是不是很重要?如果選擇食品加工行業(yè)工資沒(méi)有商貿(mào)公司的高,但是工資會(huì)隨著能力及工作年限提升,工作量還可能更大但是在食品加工行業(yè)里是不是可以學(xué)到更多東西我還想著能長(zhǎng)期干呢?但是這個(gè)食品加工老板是學(xué)會(huì)計(jì)出身的,還請(qǐng)了一個(gè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)做指導(dǎo),聽(tīng)說(shuō)是要完全按照財(cái)務(wù)顧問(wèn)和老板的意思來(lái)做賬,那老師們說(shuō)一下這樣能不能做到一個(gè)人他們想要的有思想有財(cái)務(wù)分析能力的會(huì)計(jì)呢?
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì),就購(gòu)買(mǎi)了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷(xiāo)售,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒(méi)有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會(huì)計(jì)處理
老師您好!商貿(mào)企業(yè)外購(gòu)原材料,然后委托制造企業(yè)生產(chǎn)加工,分錄怎么做?自己所在公司有兩家,制造業(yè)和商貿(mào)企業(yè),之前原材料都是直接開(kāi)票給制造業(yè),由制造業(yè)生產(chǎn)成成品直接買(mǎi)給商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在老板意思要把屬于商貿(mào)企業(yè)的原材料直接開(kāi)給商貿(mào)企業(yè),可行嗎?這樣做的好處是什么,不太懂
現(xiàn)在再一家小的包子食品加工廠做會(huì)計(jì),去了之后才發(fā)現(xiàn)他一直沒(méi)有稅務(wù)賬,一直沒(méi)有做過(guò)賬,只有收入支出流水臺(tái)賬。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期是2020.7 我現(xiàn)在接手過(guò)來(lái)需要怎么做呢,從2020.7月業(yè)務(wù)發(fā)生開(kāi)始做嗎?
老師你好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我們銷(xiāo)售出去的產(chǎn)品有時(shí)候會(huì)有退貨,退貨分三種情況,一,退回來(lái)的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣(mài)出去,二,退回來(lái)的產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)返工收拾一下再賣(mài)出去,三,退回來(lái)的產(chǎn)品直接不能用了,做廢品處理,那這三種情況我賬上該怎么處理,怎么做分錄
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


老師,那就是購(gòu)進(jìn)出售!之前會(huì)計(jì)做了幾個(gè)月,按生產(chǎn)加工做的,我可以按商貿(mào)做嗎
可以的,你繼續(xù)按照商貿(mào)的
好的老師,謝謝啦
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d