同學,你好 嗯嗯,是的
研發(fā)部門,報銷本部門的快遞費,計入哪個科目明細,是管理費用~快遞費;還是研發(fā)支出-費用化_其他費用_快遞費,月末將研發(fā)支出歸集管理費用,公司研發(fā)很多東西,但目前只有一個立項在給對方研發(fā),其他都是研究中,這種關于科技研發(fā)部法發(fā)生所有費用都是放研發(fā)支出-費用化嗎
研發(fā)部門屬于管理部門嗎?該部門人員發(fā)生的薪酬,水電費,辦公費等都計入研發(fā)支出嗎?
公司有研發(fā)部門只要,研發(fā)部門發(fā)生的費用,都先放到研發(fā)支出-費用化支出嗎?這個可以加計扣除吧,那加計扣除的標準的話只要公司設置研發(fā)部門就行嗎?
研發(fā)部門的所有支出都屬于研發(fā)費用嗎?
研發(fā)部門的所有支出都屬于研發(fā)費用嗎? 包括吃喝福利等
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老板是研發(fā)人員, 老板的家庭開支讓計入研發(fā)費用可以嗎?
同學,你好 不可以的
老板非說可以, 他是研發(fā)人員,研發(fā)部門的所有支出都應該計入研發(fā)費用。 我怎么解釋
同學,你好 家庭開支不可以
老板說讓那些家庭開支當成研發(fā)部門的福利, 研發(fā)人員的吃喝玩樂可以計入研發(fā)費用嗎?
同學,你好 可以入研發(fā)費用_福利費
這些研發(fā)費用福利費也可以加計扣除嗎?
同學,你好 根據(jù)《國家稅務總局關于研發(fā)費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第40)規(guī)定,研發(fā)費用稅前扣除歸集范圍包括研發(fā)活動直接相關的其他費用,此類費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。 研發(fā)活動直接相關的其他費用包括技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。 因此,企業(yè)給研發(fā)人員的福利費屬于與研發(fā)活動直接相關的其他費用,可以在不超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%的范圍內(nèi)加計扣除。