根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))規(guī)定,開具增值稅專用發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具,并加蓋發(fā)票專用章。 免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第12欄“其他免稅銷售額”欄次中。同時(shí)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第11行“開具普通發(fā)票銷售額”欄次中對(duì)應(yīng)行次進(jìn)行免稅銷售額的填寫。 因此,您在填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》時(shí),應(yīng)當(dāng)將免稅的研發(fā)服務(wù)銷售額填入“其他免稅銷售額”欄次中,同時(shí)將免稅銷售額對(duì)應(yīng)的稅額填入“減免稅額”欄次中。
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
我們豬肉批發(fā)小規(guī)模,開的增值稅普通發(fā)票上的免稅字樣,我申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?需要的話怎么填寫
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,你好,2月我們開了一張研發(fā)和技術(shù)服務(wù)這張發(fā)票,現(xiàn)在需要填免稅明細(xì)表申報(bào),請(qǐng)問只要填寫附表五和主表內(nèi)容嗎,附表三需不需要填寫啊
填寫增值稅及附加稅申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用),開票額季度不超45萬,我們這個(gè)季度實(shí)際開票9.5萬元,除了主表還需要填寫附表嗎,比如增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表用不用填寫,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表用不用填寫
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購一只小豬,這個(gè)發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開具嗎?還是必須找稅務(wù)局開?稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們公司二季度累計(jì)利潤(rùn)預(yù)估超300萬了,一季度200,二季度150,請(qǐng)問二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤(rùn)都按25個(gè)點(diǎn)交?
車學(xué)堂之前注冊(cè)那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷了怎么辦?
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對(duì)方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
【實(shí)際處理過的請(qǐng)進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒有超過12萬,目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對(duì)公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?
請(qǐng)問營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?zhí)照注冊(cè)好了,沒有刻章和開通稅務(wù)登記,怎么辦理注銷流程?
應(yīng)納稅所得額144000是交多少個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額15萬交多少個(gè)稅?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問在線嗎
我們是增值稅一般納稅人 不要發(fā)這些官方的詞語可以嗎 你會(huì)的話 直接說下 我開票金額21萬
同學(xué)你好 專票沒有免稅呀 免稅開普票就可以了 專票不免稅
技術(shù)服務(wù)免稅
?那你只能開普票呀 不能開專票 誰和你說專票免稅了?都免稅了開專票有什么意義呢
是普通發(fā)票,怎么填寫附表
同學(xué)你好 填寫在免稅欄就可以了