所得稅肯定是零哦哦
老師,填寫企業(yè)所得稅表的時候利潤總額這一欄我按利潤表填的,沒有收入,沒有成本,就是發(fā)生了費用出現(xiàn)了負數(shù),提交的時候提示了,這樣可以嗎?
請問老師,企業(yè)所得稅申報,沒有收入,沒有成本,只有費用,我在利潤總額那兒直接填負數(shù),其他欄都是0嗎
企業(yè)未經(jīng)營,但是有人工工資支出,季度申報時,所得稅額都是按0填寫的 ,利潤表可不可以按都按0填寫。還是利潤表填負數(shù) 然后把所得稅 按負數(shù)填報了?
企業(yè)未經(jīng)營,但是有人工工資支出,季度申報時,所得稅額都是按0填寫的 ,利潤表可不可以按都按0填寫。還是利潤表填負數(shù) 然后把所得稅 按負數(shù)填報了?
老師麻煩問一下。就是企業(yè)本期沒有收入,但是有費用。 利潤表是負的,那所得稅是按負的填還是按0填
老師,我開票時候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點點稅金,這個付給甲方錢計入哪個科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬2024年匯算清繳虧損10萬老師我家2025年第一季預繳把這些虧損都彌補了交了2000塊錢的,所得稅,如果說年底利潤總額是95萬是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報要填哪幾張表格
聽到朋友爭論,就是分包的建筑勞務類,已經(jīng)開過建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務稅票是多少個點的呢?有限額的嗎?例如說開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說是小規(guī)模開勞務票是3.58個點,然后工程造價2000萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個點
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進項轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進項轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請問除員工工資之外再給員工發(fā)點高溫補帖,超出的高溫補帖需要繳個人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎金要繳個人所得稅嗎?
假設我用10萬買了一筆1000萬的債權(quán)。然后以400萬的價格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬,剩下的給不了了。我應該如何做賬???
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
那所得稅利潤總額和利潤表利潤總額就不一致
可以嗎這樣
但是填負的,就是提取數(shù)據(jù),是負的。風險提示報警
可以,肯定要保持一致您的收入成本。費用都要和報表保持一致哦。有風險提示,這是常規(guī)性提示,直接可以忽略。
等于沒有收入,但是有費用。 就是利潤總額那里是負的。 所得稅報表是填負的嗎,還是填0
所得額填負數(shù)哦。哦哦